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(各部门程序文件参照样本

Q/BEST G07.200-2009 第A版 第1次修改 标题:目录 程序文件 生效日期:09年06月05日 文件控制程序-------------------------------------------------------------------------------03 质量记录控制程序-------------------------------------------------------------------------07 管理评审程序-------------------------------------------------------------------------------09 人力资源管理程序-------------------------------------------------------------------------12 设备控制程序-------------------------------------------------------------------------------16 与顾客有关过程控制程序----------------------------------------------------------------19 设计开发控制程序---------------------------------------------------------------------22 采购控制程序-------------------------------------------------------------------------------26 生产控制程序-------------------------------------------------------------------------------29 仓储管理控制程序-------------------------------------------------------------------------33 监视和测量装置控制程序----------------------------------------------------------36 顾客满意程度测量程序-------------------------------------------------------------38 内部质量审核程序-------------------------------------------------------------------41 产品监视和测量程序----------------------------------------------------------------45 不合格品控制程序-------------------------------------------------------------------48 数据分析程序-------------------------------------------------------------------------51 纠正和预防措施控制程序----------------------------------------------------------54 认证标志使用控制程序-------------------------------------------------------------56 认证产品一致性控制程序----------------------------------------------------------57 程序文件修订页----------------------------------------------------------------------58 目的 确保与质量管理体系有关的所有文件和资料都得到有效控制,确保各相关场所均使用现行有效的版本。 适用范围 本程序对质量管理体系有关的所有文件和资料(包括外来文件)的编制、评审、批准、发布、更改等一系列事宜作出了明文规定。 职责 文件类别 编制 审核 批准 归口管理部门 质量手册 行政管理部 管理者代表 总经理 行政管理部 程序文件 行政管理部 管理者代表 总经理 技术类文件(图纸、工艺文件、检验规程等) 生产制造部 车间主任 生产制造部经理 生产制造部 行政管理文件 行政管理部 行政管理部经理 总经理 行政管理部 其它管理性文件 归口管理部门 部门负责人 总经理 注 1、归口管理部门负责所有文件的统一编目、存档、

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