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最新内部审计准则解读与案例分析2016年10月9日
最新内部审计准则解读与案例分析
一、单选题 1、简式审计报告,又称( ),是指审计人员用简练的语言扼要地说明审计过程、审计结果,并简略地表达审计意见的审计报告。?A、短式审计报告???B、长式审计报告???C、详式审计报告???D、财务审计报告??
【正确答案】A【您的答案】A????[正确]【答案解析】暂无 2、内部审计机构在评价外部专家服务结果时,不属于应当考虑的影响因素的是( )。?A、外部专家选用的假设和方法的真实性???B、外部专家选用的假设和方法的适当性???C、外部专家所用资料的和充分性???D、外部专家所用资料的相关性和可靠性??
【正确答案】A【您的答案】A????[正确]【答案解析】暂无 3、审计抽样具备的基本特征不包括( )。?A、对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序???B、所有抽样单位都有被选取的机会???C、所有抽样单位都有被选取的机会???D、总体中的每笔业务金额均超过重要性水平??
【正确答案】D【您的答案】A【答案解析】暂无 4、下列关于内部审计的说法中,错误的是( )。?A、内部审计的目标是帮助企业实现目标???B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用???C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制???D、内部审计的职能是确认和咨询??
【正确答案】C【您的答案】C????[正确]【答案解析】暂无 5、对审计事项的某一审计目标有重的、直接证明作用的审计证据是( )。?A、基本证据???B、辅助证据???C、书面证据???D、实物证据??
【正确答案】A【您的答案】A????[正确]【答案解析】暂无 6、内部审计机构应当在实施审计( )前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。?A、十日???B、三日???C、一日???D、半日??
【正确答案】B【您的答案】B????[正确]【答案解析】暂无 7、内部审计机构应当根据经过批准后的( )和其他授权或者委托文件编制审计通知书。?A、年度预算???B、年度审计计划???C、业绩考核指标???D、审计报告??
【正确答案】B【您的答案】B????[正确]【答案解析】暂无 8、审计工作底稿通常不包括的内容是( )。?A、审计工作方案???B、问题备忘录???C、初步思考的记录???D、管理层声明书??
【正确答案】C【您的答案】C????[正确]【答案解析】暂无 9、内部控制的原则不包括( )。?A、全面性原则???B、重要性原则???C、合理性原则???D、成本效益原则??
【正确答案】C【您的答案】C????[正确]【答案解析】暂无 10、内部控制存在的问题不包括( )。?A、控制环境???B、风险评估与控制活动???C、内部审计???D、成本效益原则??
【正确答案】D【您的答案】D????[正确]【答案解析】暂无 二、多选题 1、在确定审计证据的相关性时,内部审计人员应当考虑( )。?A、特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关???B、针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据???C、只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据???D、从原件获取的审计证据比从传真件或复印件获取的审计证据更可靠??
【正确答案】ABC【您的答案】ABC????[正确]【答案解析】暂无 2、下列关于信息系统审计的说法中,正确的有( )。?A、信息系统管理的核心是风险控制???B、信息系统审计的主要目标包括保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标属于???C、内部审计人员应当采用以风险为基础的审计方法进行信息系统审计???D、信息系统审计只能作为独立的审计项目组织实施??
【正确答案】ABC【您的答案】ABC????[正确]【答案解析】暂无 3、内部控制的适用性原则的内涵包括( )。?A、与事适应???B、与时适应???C、横向适应???D、纵向适应??
【正确答案】AB【您的答案】AB????[正确]【答案解析】暂无 4、风险应对策略包括( )。?A、风险规避???B、风险降低???C、风险分担???D、风险承受??
【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD????[正确]【答案解析】暂无 5、审计建议应该具备的特点包括( )。?A、针对性???B、可操作性???C、时效性???D、建设性??
【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD????[正确]【答案解析】暂无 6、下列关于内部审计
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