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质量管理制度汇编2016
文件名称 质量管理体系文件的管理制度 编 号 KDYY/ZL/ZD001 编制人:周丽 审核人:范会仙 批准人: 严金 版本号:2016版 生效日期 2016年12月1日 分发部门 采供部[1]份 销售部[1]份 质量管理部[1]份
财务部[1]份 办公室[1]份 信息部[1]份 ** 质量制度 **
目的:为了使公司所编写的质量管理体系文件规范、科学,具有可操作性,特制定本质量管理文件的管理制度。
范围:本制度适用于本公司GSP体系文件的编制及管理。
职责:公司质量管理部对本制度实施负责。
要求:文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管,以及修改、撤销、替换、销毁等都要按照该制度的规定进行,并保存相关记录。
内容:
1文件起草编制:
1.1编制新的质量管理文件(质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等)的提议由质量管理部门或其它部门提出。
1.2质量管理文件的编制组织工作由质量管理部负责,文件使用部门参与,指定一名编制人负责编制文件。
1.3编制人撰写文件依据国家有关药品经营管理法律法规、办法、标准化文件以及《药品经营质量管理规范》等的要求拟定,文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号。字应当准确、清晰、易懂。
1.4编制人将初稿发到文件使用部门进行讨论,使用部门人员根据实际情况提出修改意见,经修改后定稿,并由编制人和质量管理部负责人签字,注明日期。
1.5文件在编写过程中应做到:
1.5.1文件标题应能清楚地说明文件性质,以及与其它文件相区别,但字数不宜过多,文件类型、目的、方法、要求都要清楚的陈述。
1.5.2文件要有较强的可操作性,语言应确切、规范,不得模棱两可。
1.5.3文件条理清楚,容易理解,便于使用。有关“要求”容应具体,如“定时”明确是多长时间,“专人”应明确是哪些人等。
1.5.4需要填写数据的文件,应留有足够的空间,以便于填写内容,每项的标题应简练、明了。
2 文件的审核
2.1文件由质量部负责人审核,或负责人授权的人审核,审核者提出审核意见后,编制人应按审核人的意见进行修改。
2.2文件的审核应在5个工作日之内审核完毕。文件审核应签字,注明日期。
3文件的批准
3.1文件由公司质量负责人批准实施,注明日期。
3.2文件批准应掌握时效性、可行性,文件批准应在文件实施之前完成,没有可操作性的文件不予批准实施。
4 文件的修订
4.1公司质量负责人、质量管理部或文件使用部门根据实际情况,可以提出对现有文件进行修订的提议。
4.2质量管理部对修改文件的提议进行评估,写出书面报告,报公司质量负责人。经批准后交质量管理部,由质量管理部组织修订工作。
4.3修订文件的编制、审核、批准与新文件的编制、审核、批准过程一样。
4.4修订文件必须经过批准方可执行,公司 GSP文件体系为每5年改版一次。
4.5所有已修订文件属过时文件,应在颁发新文件的同时撤销,旧文件不得保留在使用现场。
5 文件的撤销
5.1凡已修订的过时文件或不再适用的文件都应及时撤销,已废止或者失效的文件不得在工作现场出现。
5.2对于修订的文件,旧文件的撤销时间与新文件颁发时间相同。
5.3作废旧文件收回销毁。
6 文件的印制
6.1文件的印制由公司办公室负责,印制数按分发部门的多少确定。文件统一采用A4纸。
6.2文件校对应由质量管理部门负责,只有确认无误后方可印发。
7 文件的发放
7.1 企业应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件,并严格按照规定开展工作。
7.2文件分发由质量管理部负责,按批准的范围发放文件。
7.3文件不得借用他人,不得自己复印。
8 文件保管
8.1领用人负责保管领用的文件,非工作需要不得外借。
8.2撤销的文件至少保留1份原件备查。
8.3文件应当分类存放,便于查阅。。
9 文件培训
9.1在文件批准后执行前一段时间为文件的培训时间。
9.2由文件的编制部门负责对使用部门人员进行培训。
9.3必要时应到现场培训。
9.4对接受培训的人员和培训效果应有记录。
10 文件执行与检查
10.1在文件实施的开始阶段,质量管理组织相关管理人员深入到每个实施单位检查实施情况,并协同解决在执行中可能遇到的问题。
10.2文件的使用部门应加强对文件的学习和理解,正确执行文件的要求。
** 质量制度 **
文件名称 质量体系内审制度 编 码 KDYY/ZL/ZD002 编制人:周丽 审核人: 范会仙 批准人: 严金 版本号:2016版 生效日期 2016年12月1日 分发部门 采供部1份 销售部份 质量管理部份
份 办公室份 目的:通过对公司质量体系定期评审,确保质量体系正常运行,实现公司质
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