- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
企业内部会计控制1-4章
《企业内部会计控制〉 林雅星 Mobile:lxx0525@ lin.yaxing@a-c-service.co.uk 2011年12月 如何学习《企业内部会计控制》 学习《企业内部会计控制》的意义 岗位对应? 应聘就业 职业发展 如何学习、掌握企业内部会计控制 管理者角度 分析评估内控风险 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 二、内部会计控制的主要内容 三、内部会计控制的方式 四、内部会计控制的局限性 五、内部会计控制监督检查机制 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 内部会计控制的原则 合法性原则; 有效性原则; 全面性原则; 不相容职务分离原则; 成本效益原则; 适时性原则 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 二、内部会计控制的主要内容 第一章:概述 二、内部会计控制的主要内容 货币资金内部会计控制 不相容职务分离 业务授权 凭证稽核与审核 货币资金限制接近 第一章:概述 二、内部会计控制的主要内容 货币资金内部会计控制 实物资产内部会计控制 资产接近控制 资产使用的审批与记录 资产管理岗位的牵制 第一章:概述 二、内部会计控制的主要内容 货币资金内部会计控制 实物资产内部会计控制 采购与付款内部会计控制 采购与付款内部会计控制 岗位分工 授权原则 请购与审批控制 采购与验收控制 付款、审核、会计记录与会计报告控制 差错与舞弊行为风险控制 第一章:概述 二、内部会计控制的主要内容 货币资金内部会计控制 实物资产内部会计控制 采购与付款内部会计控制 销售与收款内部会计控制 销售与收款内部会计控制 销售政策决策控制 销售定价控制 买方信用评估控制 款项及时收回控制 第一章:概述 二、内部会计控制的主要内容 货币资金内部会计控制 实物资产内部会计控制 采购与付款内部会计控制 销售与收款内部会计控制 筹资活动内部会计控制 筹资活动内部会计控制 不相容岗位分离 筹资决策与授权 投资风险评估 第一章:概述 二、内部会计控制的主要内容 货币资金内部会计控制 实物资产内部会计控制 采购与付款内部会计控制 销售与收款内部会计控制 筹资活动内部会计控制 投资内部会计控制 成本费用内部会计控制 工程项目内部会计控制 担保内部会计控制 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 二、内部会计控制的主要内容 三、内部会计控制的方式 内部控制制度与流程 不相容职务分离控制 不相容职务分离控制 机构设置控制 设立所有者控制机构 设置不同层次的管理部门 业务职责分离控制 业务执行与授权审批职务分离 业务执行与会计记录职务分离 业务执行与财产保管职务分离 会计记录与财产保管职务分离 业务经办与审核监督职务分离 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 二、内部会计控制的主要内容 三、内部会计控制的方式 内部控制制度与流程 不相容职务分离控制 授权审批控制 会计系统控制 会计系统控制 不相容会计职务岗位分离 会计记录控制 会计凭证编制、审核、保管控制 会计账簿登记、核对控制 会计报告编制、报送及信息披露控制 计算机信息系统内部控制 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 二、内部会计控制的主要内容 三、内部会计控制的方式 内部控制制度与流程 不相容职务分离控制 授权审批控制 会计系统控制 风险控制 关键控制点 风险预警 风险评估 风险报告 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 二、内部会计控制的主要内容 三、内部会计控制的方式: 内部控制制度与流程 不相容职务分离控制 授权审批控制 会计系统控制 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 二、内部会计控制的主要内容 三、内部会计控制的方式 案例分析: 内控专员A去集团下属合资公司检查评估内部会计控制管理现状时发现公司具有比较完善的内控制度与流程;组织机构设置合理、人员分工也体现了不相容岗位职责分离等。同时也注意到公司的副总经理、财务经理、采购部经理、销售经理、管仓库的后勤部门经理的都是同姓,中间的名字也一样,经询问得知他们都是来自同一个村,且都有亲属关系或表亲关系。 如何评估? 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 二、内部会计控制的主要内容 三、内部会计控制方式 四、内部会计控制的局限性 第一章:概述 三、内部控制的局限性 管理越权 串通舞弊 人为错误 成本限制 制度滞后 第一章:概述 一、内部会计控制的内涵 二、内部会计控制的主要内容 三、内部会计控制方式 四、内部会计控制的局限性 五、内部会计控制监督检查机制 第一章:概述 五、内部会计控制监督检查机制 内部会计控制监督检查 持续监督检查与个别评估 内部监督检查与外部监督检查 内部会计控制监督检查机制评估 内部控制设计、执行测试 内部控制系统健全性、有效性评
您可能关注的文档
- 高三复习语法教案 介词与介词短语.doc
- 第一章法规与制度.ppt
- 工程经济习题集.ppt
- 热带肉牛新品种BMY牛.ppt
- 考研重点单词非常重要.doc
- proe零件设计说明书.doc
- 奉贤区2009学年度第一学期高一地理期终测试卷.doc
- 1.CMBP课程总结摘要.ppt
- 网络课 中国传统文化 期末 2015个人答案.doc
- 浅论火电企业市场营销精细化管理策略(已发表).doc
- 工会代表大会运行规则及十大制度解读.docx
- 法院合同法案例分析与学习笔记.docx
- 医疗急救口头医嘱管理流程制度.docx
- 幼儿园科学实验教学设计案例.docx
- 2025秋九年级英语全册Unit2Ithinkthatmooncakesaredelicious课时3SectionAGrammarFocus_4c习题课件新版人教新目标版.pptx
- 2025秋九年级英语全册Unit5WhataretheshirtsmadeofSectionA合作探究二课件新版人教新目标版.pptx
- 2025秋九年级英语全册Unit2Ithinkthatmooncakesaredelicious课时4SectionB1a_1d习题课件新版人教新目标版.pptx
- 2025秋九年级英语全册Unit1Howcanwebecomegoodlearners课时3SectionAGrammarFocus_4c习题课件新版人教新目标版.pptx
- 2025秋九年级英语全册Unit5Whataretheshirtsmadeof课时4SectionB1a_1e课件新版人教新目标版.pptx
- 2025秋九年级英语全册Unit3Couldyoupleasetellmewheretherestroomsare课时3SectionAGrammarFocus_4c课件新版人教新目标版.pptx
最近下载
- 鸿业软件限时版pipingl管立得用户手册.pdf
- 试验检测监理细则.doc VIP
- 建设工程纠纷法律培训课件.pptx VIP
- 2025人教版英语七年级上册全册语法综合练习100题( 学生版+解析版).docx VIP
- 小学英语特色作业研究结题报告.docx VIP
- 省级优秀课件综合与实践活动度量衡.pptx VIP
- 2016食品安全国家标准食品中放射性物质检验总则.pdf VIP
- 职业技术学院宠物养护与经营专业人才培养方案.pdf VIP
- 预防校园欺凌安全知识.pptx VIP
- “成于大气 信达天下” ———成信校史课程知到智慧树期末考试答案题库2025年成都信息工程大学.docx VIP
原创力文档


文档评论(0)