汽车车架和汽车座椅生产项目可行性研究报告.doc

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汽车车架和汽车座椅生产项目 可 行 性 研 究 报 告 二○一一年八月 目 录 第1章 总论 1 1.1项目提要 1 1.2编制依据和原则 3 1.3主要技术经济指标 4 1.4结论 5 第2章 项目建设背景及必要性 6 2.1项目建设背景 6 2.2项目建设的必要性 10 第3章 项目建设条件 13 3.1自然地理条件 13 3.2社会经济情况 16 3.3土地资源条件 18 3.4保护区保护条件 18 3.5外部协作条件 20 第4章 项目建设目标 21 4.1项目建设目标 21 4.2指导思想 21 4.3建设原则 21 4.4主要建设任务 22 第5章 项目建设方案 24 5.1项目选址方案 24 5.2项目建设技术方案 25 第6章 消防、安全、卫生和节能节水措施 40 6.1消防 40 6.2劳动安全与职业卫生 40 6.3节能 41 6.4节水 41 第7章 环境影响评价 43 7.1生态环境现状 43 7.2项目对环境影响 43 7.3项目建设采取的环境保护措施 45 第8章 招标方案 47 8.1招标范围 47 8.2招标组织方式 47 8.3招标方式 48 第9章 项目组织管理 49 9.1建设管理 49 9.2运行管理 52 第10章 项目实施进度 53 10.1建设期限 53 10.2建设进度安排 53 第11章 投资估算与资金来源 54 11.1投资估算编制说明 54 11.2投资估算 55 11.3资金来源 55 第12章 综合评价 57 12.1生态效益评价 57 12.2社会效益评价 59 12.3项目风险评价 60 12.4项目影响分析 60 12.5项目评价 60 第13章 结论与建议 62 Kg 30 10000 50 2 焊 条 kg 120 10000 120 3 其他(水电) 190 合计 5350 2、工资及福利:480万元/年 按人平3万元/年计算:3万×160人=480万元 3、折旧费:158.77万元/年 (1)建筑设施按15年折旧,残值5% =101.33万元/年 (2)设备折旧按10年折旧,残值5% =18.24万元/年 (3)无形资产摊销按10年摊销 392÷10=39.2万元/年 4、维修费用按设备折旧的40%计算 18.24万元×40%=7.3万元 5、财务费用172.5万元/年 按银行利息5.75‰计算 2500万元×57.75‰×12=172.5万元 6、管理费用: 按销售收入的2%计算 7500万元×2%=150万元 7、销售费用 按销售收入的2%计算 7500万元×2%=150万元/年 8、年销售收入:7500万元/年 9、税金及附加:337.38万元/年 (1)增值税:7500-5350÷(1+17%)×17%=312.39万元 (2)城建税:312.39万元×3%=9.37万元 (3)教育费附加:312.39万元×3%=9.37万元 10、销售利润: 7500-5350-337.38-480-158.77-7.3-172.5-300=694.05万元 11、所得税:694.05×25%=173.51万元 12、税后利润:694.05-173.51=520.54万元 13、投资利润率:520.54万元÷2500=20.82% 14、总投资收益率:(520.54+158.77+172.5)÷2500万元=34.07% 15、投资回收期:经测算为5年 16、财务净现值为:378.39万元 17、盈亏平衡点:经测算为70% 项目需达到设计能力的70%就可保本,具有一定的控风险能力。 18、财务评价结论 该项目投资利润率高,所得税后净现值高,内部收益率大于12%的目标收益率,投资回收期都较短,项目抗风险能力较强,从经济上看,该项目切实可行。 四、风险分析 1、经营风险因素及对策 (1)原材料供应及价格风险 公司原材料稳定供应,原材料供应不成问题,故风险较小。 (2)能源与交通的制约 公司的能源消耗主要是电,公司用电需由国家电网供应,因此能源供应具有一定的制约性;公司主要依赖汽车转运,因此交通具有一定制约性。公司用电从国家电网供应,因此能源供应可以保证,公司计划充分运用京广铁路的运输潜能,结合西气东输建设,进一步发挥平江工业区的交通运输方面的区位优势。 (3)产品价格的限制 公司主导产品价格水平取决于供求状况,生产成本、产品质量、产品档次、市场竞争等多种因素,企业自主定价受到一定制约。 (4)融资能力的局限性 公司目前所需资金为自筹,目前融资能力尚能满足需要,但是想使企业快速发展,必须打造多种融资渠道,这对于处相对欠发达地区的公司具有一定的局限性。 2、行业风险 (1)产业政策的限制 汽车工

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