10 库管录单员操作手册.docVIP

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  • 2017-02-16 发布于湖北
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第九部 库管录单操作手册 入库业务:我们一共设了三类不同的入库业务,分别从三个不同的节点进入后填制单据,具体应该选择哪一个节点,并选择哪一种[收发类别],请参照以下列表。 (一)、采购和调拨入库:调拨是指向集团内部单位调拨购入的原料或商品。采购至应付单生成的业务流程图如下,1采购订单;2库存采购; 3采购发票;4应付单;前两步由库管员录入处理,后两步由材料会计录入处理(见材料会计操作手册)。 第一步,采购订单: 系统路径:〖供应链〗〖采购管理〗〖采购订单〗〖订单处理〗〖维护订单〗 点击【业务类型】下的【集团普通采购】: 点击【增加】按钮下的【自制单据】, 填写表头各项目: 点击【行操作】下的【增行】,填写表体项目, 最后到【单据维护】下【保存】。 保存后点击【执行】下【审核】按钮,即完成了采购订单的录入。 第二步,库存采购:〖供应链〗〖库存管理〗〖入库业务〗〖采购入库〗,点击【查询】,在提示框中选择查询条件,将“单据日期”写成“小于等于”当天日期,单据状态设成全部。点击下方【确定】, 选中查询出的某个单据, 点击【维护】下的【修改】, 先填写表头项目,特别要注意在填写其中的[收发类别]时按我们定义好的规则填写,然后再填写表体内的[实收数量],点击【保存】,点击【签字】。 这样就意味着采购入库业务完成了。 (二)、产成品生产入库 系统路径:〖

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