资产损失财务核销专项审计报告参考格式.doc-上海市国有资产监督.doc

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附件4 资产损失财务核销专项审计报告 ××专审字[ ]第 号 ××公司: 我们接受委托,对贵公司向上海市国有资产监督管理委员会申报核销的资产损失进行了专项审计。按照《上海市国有企业资产减值准备财务核销工作的实施意见》及其他有关规定进行资产损失财务核销,保证会计资料和资产损失财务核销资料的真实、合法和完整,是贵公司管理当局的责任;我们的责任是在审核贵公司提供的以××年××月××日为基准日的资产损失财务核销资料的基础上,对贵公司资产损失财务核销的相关事项发表审核意见。 我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》和《上海市国有企业资产减值准备财务核销工作的实施意见》及其他有关规定进行的,在审计过程中我们实施了包括检查支持各项资产损失核销的证据等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。审计工作业已完成,现报告如下: 一、企业基本情况 (介绍企业基本情况) 二、资产损失财务核销概况 (一)资产损失财务核销范围及内容 按照贵公司提供的申报核销的申请,本次贵公司申报核销的金额为 元,分类明细如下: (二)资产损失财务核销依据 1、法律法规依据 (1)财政部颁布的《企业会计制度》及相关《问题解答》; (2)国资发评价[2005]67号《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》; (3)上海市国资委沪国资委统[2006]1

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