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GJB9001B-2009质量管理体系审核检查单
序号 条款 检查内容 备注 1.2
应用 1.查质量管理体系覆盖范围和过程是否有缺失;
3.查质量管理体系要求的删减,是否征得顾客同意。 4.1
质量管理体系总要求 本条款结合后续各条款进行审核。
1.查质量管理体系结构图、质量手册、程序文件、管理规定,以及体系运行过程
2.查体系文件,确定是否对过程进行识别和管理(管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程等过程及其子过程),是否明确过程间的相互关系(质量管理体系结构图、过程图、生产流程图等图示、制定方针等目标,确定职责和权限等);是否识别关键过程和特殊过程;
3.查体系文件,是否规定过程运行的原则和方法,是否对过程实施控制,测量和监视点是否确定并有效(如内审、管理评审、质量评审、特殊过程确认、产品的监视和测量等),对结果是否进行分析并作改进的输入;
4.查体系文件是否规定相应过程(如)所需要资源和信息,是否满足要求;
5.查是否
6.查需要实施持续改进的过程(未过到结果的过程、达到结果可以提高的过程)实施必要的措施,以满足策划结果和提高体系运行质量,持续改进的策划实施(体系改进、纠正措施和预防措施等)是否有效;
7.查产品外包过程是否得到规定和实施,是否得到有效控制;
8.外包过程是否进行评审和批准,并得到顾客同意;
9.查体系实施过程是否接受顾客监督(
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