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  • 2017-02-28 发布于河北
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上市公司内部控制审计问题研究

内部审计探索 第23期 (总第23期) 中国内部审计协会内部审计发展研究中心 2015年2月 目 录 上市公司内部控制审计问题研究 上市公司内部控制审计问题研究 上上市市公公司司内内部部控控制制审审计计问问题题研研究究 一、引言2 一、引言2 一一、、引引言言22 二、文献综述 二、文献综述 二二、、文文献献综综述述6 三、内部控制审计的理论内涵11

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