尽职调查工作底稿3—公司财务调查研讨.doc

尽职调查工作底稿——公司调查 编号:3-1--指引第23-31条 公司名称 调查日期 ******月**日至****年**月**日 调查地点 调查人员 调查内容 公司内部控制制度 调查事项的时点或期间 ******月**日至****年**月**日 调查方法 访谈、询问、查阅、验证、观察、重新操作 调查过程 从控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、监督与评价、内部控制制度的充分性等角度对公司管理层进行访谈,包括公司总经理和财务总监等。通过访谈,了解公司内部控制制度的建立及其执行情况 查阅了公司的股权结构图和组织结构图,公司内部控制环境的董事会、总经理办公会等会议记录和内部控制制度的自我评价报告 查阅了公司各项规章制度包括财务管理制度、人力资源管理制度等 查阅了公司研发、管理控制、商务市场销售、财务以及人事等方面相关内部控制制度,包括《》、《》、《》、《》、《》等。 对关键流程控制活动与措施运行进行了有效性的抽样验证 查阅的审计报告,听取注册会计师、律师的意见。 调查结论 其他说明事项 附件 -1-1 公司各项业务及管理规章制度 1-2公司内部控制环境的董事会、总经理办公会等会议记录 1-3公司管理层、业务部门负责人和公司员工等人员关于公司内部控制情况的访谈或问卷调查记录 1-4对关键流程控制活动与措施运行有效性的 3-1-5公司内部审计的

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