质量管理体系年度内审计划[36p].docVIP

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  • 2017-03-07 发布于河北
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质量管理体系年度内审计划[36p]

2012年 度 内 审 计 划 编号:KLH/QS-Ⅲ-5.6-01 K 审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围  产品的生产和服务全过程。 审核依据 ISO9001:2008; b) 公司质量管理体系文件; c)公司适用的法律、法规; d) 合同。 实施项目及要点 时 间 (2012年) 负责人 协助人 1、成立内审组 管理者代表 2.开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核 备 注 编 制人 批 准人 批 准 日 期 审核实施计划 编号:LD/JL-8.2.2-02 审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。 审核性质:内部审核 审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据:ISO9001:2008标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。 审核组长:  (第一组)       组员: (第二组) 审核时间:2012.2.15 - 16 两天 审核日程 审核时间 审核活动安排 审核条款 第一组 8:00 - 8:30 首次会议 8:30-9:3

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