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2014年度审计工作的总结报告
审计委员会关于对信永中和会计师事务所
2014 年度审计工作的总结报告
信永中和会计事务所对公司 2014 年度审计工作,主要内容是对公司
年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表
以及财务报表附注)进行审计评价;对公司 2014 年控股股东及其关联方
占用资金情况进行核查。
2014 年度审计结束后,信永中和对公司的年度审计结论以书面方式出
具了标准无保留意见的审计报告。在审计期间,公司董事会审计委员会和
内部审计部门人员进行了跟踪配合,现将信永中和本年度的审计情况作如
下评价:
一、2014 年度审计工作总结报告
(一)基本情况
信永中和会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的
沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后,与公司签订了审计业务约定
书。在业务约定书中规定了2014 年度审计的总费用为48 万元人民币,收
费标准是按照有关规定确定,不存在其他收费项目。
信永中和于2014 年12 月2 日成立审计小组,开始进行现场年度审计。
2015 年3 月31 日,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审
计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告(意见稿)。
(二) 信永中和执行年审的会计师遵守职业道德基本原则的情况
1、独立性评价
信永中和所有职员未在公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的
任何现金及其他任何形式经济利益;信永中和与公司之间不存在直接或者
间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;审计小组成员和公司决
策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始
终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保
持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由13 人组成,5 人为注册会计师,具有承办本次审计业务
所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能
1
保持应有的关注和职业谨慎性。
(三) 审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策
略和具体的审计计划,为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有
效性进行评价的基础上,确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。
在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据,审计小
组执行了重新执行内部控制程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行
了细节测试和实质性分析程序,为各类交易、账户余额认定获取了必要的
审计证据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中,按照中国注册会计师审计准则的要求执行
了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。信永
中和所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据
的基础上做出的。
(四) 对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中,审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的,是
实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳,部分已经开始了实施改
进。
二、关于下年度聘任会计师事务所的建议
信永中和会计事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财
务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行
了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,审计委员会决议继续
聘请信永中和会计事务所为公司2015 年度审计机构。
公司董事会审计委员会
二○一五年四月二十三日
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