- 4
- 0
- 约2.65万字
- 约 20页
- 2017-03-20 发布于河北
- 举报
02审计程序表(企业会计制度)5.pdf
(请到“参数”页中填写审计机构名称)审计程序表
内控制度审计总控表(代内控审计小结)
被审计单位: 审计截止: 年 月 日 索引号:CT2
是否
目 录 初步评价
执行
一、内控制度调查控制表
(一)管理机构、管理制度的调查(综合调查)
1、控制环境调查记录
2、会计系统控制调查记录
(1)会计系统
(2)计算机系统
(二)业务循环调查
1、销售与收款循环内控问卷
2、采购与付款循环内控问卷
3、生产或服务循环内控问卷
4、财务与管理循环内控问卷
二、符合性测试控制表
1、销售与收款循环
2、采购与付款循环
3、生产或服务循环
4、财务与管理循环
5 、计算机系统
三、重要项目的调查与测试
1、决策与管理层方面
2 、组织机构方面
3、管理制度方面
4 、人员配备方面
5、信息系统方面
6、内部审计方面
7
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年四川省雅安市中考语文真题.docx VIP
- 防错装置点检表.xlsx VIP
- 小学二年级乘除法口算题每页80道.doc VIP
- 蓝城颐养(康养)小镇的实践与探索.pptx VIP
- 审计学(西南财经大学)中国大学MOOC 慕课 期末考试答案.pdf VIP
- 重庆市第一中学校2024-2025学年高二下学期期中考试数学(原卷版).docx VIP
- 基于PLC的步进电机精确定位控制系统设计与实现.docx VIP
- TCHAA-医疗机构特殊医学用途配方食品运营管理规范.pdf VIP
- 企业所得税年度汇缴申报鉴证业务审计工作底稿模板.xlsx VIP
- 2024年湖南省长沙市长郡教育集团联考中考二模物理试题(含答案).pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)