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城商行内部审计评估问卷.doc
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城商行内部审计评估问卷
银监分局:
阳泉市商业银行内部审计工作主要由监事会下设的审计与监督委员会和经营层的内控稽核部具体承担。阳泉市商业银行监事会作为本行的内部监督机构,行使监督董事会、高级管理层履行职责;检查监督本行财务活动;对董事和高级管理人员进行离任审计等职权。监事会根据需要设立审计与监督委员会,监事会审计与监督委员会作为监事会的常设办事机构,直接受监事会领导,并向监事会负责,独立行使和履行监事会的监督职责。审计与监督委员会职责:提议聘请或更换外部审计机构对本行进行审计;负责拟定对董事会、高级管理层及其成员履职尽职情况审计方案,并组织实施审计;负责拟定对董事会和高级管理层成员离任审计方案,并组织实施审计;负责拟定检查、监督本行财务活动方案,并组织实施审计;负责拟定对本行经营决策、风险管理和内部控制等审计方案,并组织实施审计;负责对各职能部门、分支机构报送的有关监督资料,进行静态监督,并以书面形式报告监事会讨论。负责拟定监事会其他事项审计方案,并组织实施审计;监事会授予的其它职责。
我行经营层内控稽核部,具体承担着全行内控稽核管理、绩效考评工作、案件防控等三项职能,分别在行长的直接领导下、绩效考评(监督)委员会的指导监督下、案件防控领导组领导下开展工作。
内控稽核部依据法律、法规和内部规章制度行使稽核职权,对全行每日的业务进行事后监督,对前台业务操作存在的违规违章现象及时督促整改,对内控制度执行情况实行垂直管理,定期或不定期对全行的营业网点进行内控稽核检查,并在稽核工作结束后,向行长报告稽核工作开展情况,出具客观、公正的稽核报告。
内控稽核部负责人由董事会聘任,并报银监部门进行资格认证,现任负责人从事金融工作20年,本科学历,党员,先后从事会计、储蓄、财务、支行副行长等工作,具有一定得业务能力。内控稽核部现有工作人员10人,主任1人,员工9人,本科学历6人,大专学历4人,有初级专业技术职称的4人,有中级专业技术职称的5人,从事金融工作最长的25年,最短的6年,基本熟悉各个岗位的工作,能够较好的起到稽核监督的作用,能够较好的履行内部审计的职责。
监事会审计与监督委员会各项监督检查方案、议案及审计报告均提交监事会会议审议通过,审计出的问题以审计报告的形式进行书面通报,必要时要召开会议对审计出的问题进行通报并提出整改建议进行整改督办。审计与监督委员会由四人组成,其中主任一人,成员三人,主任由监事长直接任命。现任审计与监督委员会主任为中共党员,大专学历,中级会计师,从事经济工作17年,具有较高的业务水平和工作能力;审计组成员3人,均为大专学历,金融工作年限最长26年,最短也达到17年,具有较丰富的工作经验,审计组成员的选拔是在支行信贷、结算、财务等岗位上业务能力较强的员工中选取,审计力量的加大对监督广度、力度、深度和监督效果等方面都起到一定作用。
制度建设情况:
审计与监督委员会根据自身工作职责和业务发展需要详细制定了《阳泉市商业银行审计与监督委员会审计工作制度》、《关于向监事会报送备案资料的通知》、《阳泉市商业银行监事会督查督办制度》、《阳泉市商业银行重要岗位人员离任(岗)稽核制度》、《监事会对董事会、董事、高级管理层、高级管理层成员的问责制度(试行)》等规章制度。
内控稽核部在各项工作的稳步开展过程中,结合商行各项业务发展的需求和稽核检查的工作要求,相继出台了《阳泉市商业银行内控稽核工作责任制》、《阳泉市商业银行内控制度执行情况检查制度》、《阳泉市商业银行内控稽核部对关联交易的专项审计制度》、《阳泉市商业银行事后监督操作规程》、《阳泉市商业银行事后监督票据审核制度》、《阳泉市商业银行稽核检查处罚暂行规定》等,使内控稽核部的工作有章可依、有规可束。
银行内部审计信息系统建设情况:
阳泉市商业银行未建立专门用于内部审计的信息系统以及银行其它主要业务系统对内审部门和人员的授权使用情况。
内部审计资源配置情况:
阳泉市商业银行内审部门员工(含监事会审计组人员)共有12人,占全行员工总人数4
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