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第2章 采购与付款管理
2.1采购预算流程
2.1.1业务目标:
采购预算经过适当授权审批,符合全面预算要求;
采购预算达到合理、高效的组织采购活动,降低采购物资成本的目的;
2.1.2业务风险:
如果采购预算未经过适当授权审批,不符合全面预算要求,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;
采购预算编制依据不科学、不合理,将会导致企业资源浪费;
2.1.3关键控制活动:
采购预算编制经过适当授权审批,符合全面预算要求。
2.1.4业务流程描述:
各子公司生产部门根据销售预算与库存产品,编制年度生产计划—→各子公司总经理审核—→采购部编制年度采购预算表—→昌泰总经理审核—→财务运营中心平衡采购预算—→预算委员会审核,不适当则返回进行修正—→财务运营中心编制年度预算—→预算委员会审核—→总裁审批—→财务运营中心发布年度预算—→采购部组织执行采购预算—→采购部对采购预算资料归档保存。
2.1.5流程图:
2.2采购计划的编制与审批流程
2.2.1业务目标:
采购计划经过适当授权审批;
采购依据充分、合理,符合集团生产经营需要;
2.2.2业务风险:
请购依据不充分、不合理,可能导致供货不足或供货过剩导致生产停滞或资源浪费,影响集团运营;
相关审批程序不规范、不正确,可能导致企业资产损失、资源浪费或发生舞弊行为;
采购未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;
2.2.3关键控制活动:
采购计划经过适当授权审批。
2.2.4业务流程描述:
各子公司生产部门提出生产采购需求—→仓管员查看库存,若充足,则不需采购,若不充足—→各子公司生产部门填写采购请购单—→各子公司总经理审核—→昌泰总经理审核—→采购部整理汇总采购申请单,并编制采购计划—→昌泰总经理审核,若属于预算内的采购,审批后确定采购计划,若不属于预算内—→总裁审核—→采购部确定采购计划。
2.2.5流程图:
2.3供应商的选择、评价及维护流程
2.3.1业务目标:
建立完善的供应商管理制度,科学的供应商引入和评价程序;
对供应商信息的修改应当真实、准确、及时并进行定期复核;
2.3.2业务风险:
缺乏完善的供应商管理制度,不利于集团规范供应商选择、评价与管理,可能导致集团因接纳劣质供应商而引发经济损失;
如果对供应商信息的修改不真实、准确、及时,可能导致集团因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;
供应商的选择未经适当审批或超越授权审批,可能滋生舞弊;
2.3.3关键控制活动:
供应商的选择经过适当授权审批;
供应商的引入、评价和维护程序科学合理,经过适当授权审批;
2.3.4业务流程描述
采购部根据合格供应商目录,查看是否满足采购需求,若满足,从中选择供应商—→昌泰总经理确定供应商—→若不满足采购需求,则采购部填写新供应商试用申请表,提供原材料样品—→品管部检测是否合格—→昌泰总经理审核—→子公司负责人审核—→总裁审批—→采购部将该供应商加入合格供应商目录—→采购部维护合格供应商列表。每年末,组织生产部门、仓管部门等部门供应商进行评价,品管部对供应商的供货不良情况,提交供应商质量违约报告—→昌泰总经理审核—→子公司负责人审核—→总裁审批—→采购部对供应商信息系统更新、核对。
2.3.5流程图:
2.4合同的签订与审批流程
2.4.1业务目标:
采购合同的签订符合集团利益,并经过管理层的适当审批;
2.4.2业务风险:
未经适当审批的采购合同可能存在法律、经济风险,给集团的潜在利益带来损失;
2.4.3关键控制活动:
采购合同的签订经过适当授权审批;
2.4.4业务流程描述
采购部拟定采购合同草案—→昌泰总经理审核—→采购部与供应商讨论合同细则,形成采购合同—→昌泰总经理审核—→财务运营中心经理审核—→法务部审核—→总裁审批—→采购部与供应商签订合同。
2.4.5流程图:
2.5采购入库流程
2.5.1业务目标:
建立严格采购验收制度,控制采购质量、数量;
设置采购台账,及时、准确地记录和跟踪各个采购环节,并定期与供应商进行业务往来对账,以准确把握采购状态并采取应对处理;
2.5.2业务风险:
采购验收制度不完善可能导致采购物资的规格、数量、质量等没有经过检验,造成集团的损失;
未对采购业务各个环节进行记录、跟踪并定期与供应商对账,导致无法准确把握采购状态,从而无法及时采取应对措施;
审核程序不规范、不正确,可能导致企业资产损失或资源浪费;
2.5.3关键控制活动:
采购验收制度严格执行;
采购部设置台账,定期与供应商对账;
规范审核程序;
2.5.4业务流程描述:
采购部根据采购合同下订单—→采购部跟催供应商发货—→供应商按时发货—→仓管员接收货物—→品管员验收货物质量,不存在问题的,仓管员核对采购订单,验收货物数量无误后
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