修改企业财务与税收热点问题深度解析讲解.ppt

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企业财务与税收热点问题深度解析 ;主要授课内容;一、《公司法》主要变化及涉税风险;企业工商登记主要变化;《公司法》及《改革方案》涉税风险;《公司法》及《改革方案》涉税风险;《公司法》及《改革方案》涉税风险;《公司法》及《改革方案》涉税风险;《公司法》及《改革方案》涉税风险;二、《征管法》主要修订内容;(一)办理税务登记方面的变化;(二)账簿、凭证方面的变化;(三)专门增设涉税信息章节;(三)专门增设涉税信息章节;(四)纳税申报方面的主要变化;(四)纳税申报方面的主要变化;(五)专门增设申报确认章节;(五)专门增设申报确认章节;(六)税款追征方面的变化;(六)税款追征方面的变化;(六)税款追征方面的变化;六、税款追征方面的变化;(六)税款追征方面的变化;(六)税款追征方面的变化;(六)税款追征方面的变化;(七)法律责任的变化;(七)法律责任的变化;(七)法律责任的变化;(七)法律责任的变化;(七)法律责任的变化;(七)法律责任的变化;(七)法律责任的变化;(七)法律责任的变化;七、法律责任的变化;(七)法律责任的变化;(八)专门增设争议处理 章节;(八)专门增设争议处理 章节;三、薪酬及投资准则税法与会计处理的差异;职工范围的规定;职工薪酬的内涵;短期薪酬的会计处理;短期薪酬—带薪缺勤的会计处理;短期薪酬—利润分享计划的会计处理;短期薪酬—非货币性福利的会计处理;离职后福利的会计处理;辞退福利的会计处理;(二)长期股权投资准则税法与会计处理的差异;一、适用范围发生变化;初始确认与计量的新规定;成本法发生的变化;权益法发生的变化;四、企业所得税涉税风险分析;(一)股权投资涉税风险分析;(一)股权投资涉税风险分析;盈余积累转增股(资)本涉税风险分析;资本公积转增股本个税分析;股权转让涉税风险分析;股权转让纳税义务发生时间的确定;股权转让纳税地点的确定;股权转让所得额的确定;股权转让所得额的确定;股权转让的特殊处理问题;股权转让的特殊处理;股权转让的特殊处理;撤资、减资与股权转让所得税处理的差异;对赌协议的涉税风险分析;对赌协议涉税风险分析;集团内部之间股权无偿划转涉税分析;(二)企业清算涉税风险分析;企业清算范围;清算所得额的确定;清算所得税额的计算;分回剩余财产的处理;(三)政策性搬迁涉税风险分析;(三)政策性搬迁涉税风险分析;(三)政策性搬迁涉税风险分析;(四)企业优惠政策涉税风险分析;加速折旧涉税风险分析;加速折旧涉税风险分析;小微企业优惠政策涉税风险分析;小微企业优惠政策涉税风险分析;研发费用加计扣除涉税风险分析;研发费用加计扣除涉税风险分析;研发费用加计扣除涉税风险分析;高新技术企业及技术转让优惠政策 涉税风险分析;(五)财政性资金的涉税风险分析;(六)企业扣除项目涉税风险分析;问题二:;问题三:;问题四:;问题五:;问题六:;问题七:;问题八:;问题九:;问题十:;问题十一:;问题十二:;问题十三:;问题十四:;问题十五:;五、其他涉税风险分析;(二)质量扣款的增值税处理;(三) 虚开专用发票的税务处理;风险提示;(四)关于发票“计量单位”如何填开的问题 ;(五)礼品赠送涉税分析;(六)限售股转让营业税涉税分析;(七)购买理财产品营业税涉税分析;(八)境外支付的涉税风险分析;(八)境外支付的涉税风险分析;(九)关联方交易的涉税风险;(十)因解除劳动关系的涉税分析;(十一)“大地小房”如何缴纳房产税;感谢批评指正

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