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ERP帐款模块-应付冲销

网际特助标准作业流程 帐款管理 应收冲销 目的: 制定此标准作业程序以确保 ERP 应收付账款各项窗体功能顺利实施。 说明: 当有销货情况发生或者有其他收入产生时,系统会自动产生(或手动)抛转应收 帐款,但是并非真正受到货款。当收到来自客户的货款时,需至此作业执行应收 帐款冲销的动作。收款单经确认之后,按照销账总额,将客户收款,退款之明细 全部或部分冲销。 系统名称:帐款管理系统 功能名称:应收冲销 制订日期:2013/4/29 系统代号:CDT 编号: 修订日期: 文件类别:标准指导书 编订部门:财务课 版别:1.0 功能: 销售应收冲销单新增、反冲销。 执行单位: 财务人员。 权责: 应收冲销数据建立:财务人员。 图-1 应收冲销 数据源:销售-销售出货、销售-销售退货、帐款-期初开帐、帐款-销项发票、帐款-应收票据、 帐款-刷卡收款、帐款-帐款汇入、帐款-点数服务、帐款-费用凭证、帐款-销售收款 资料去向:会计-传票作业 一.操作步骤: 1.进入应收冲销页面(图-1) 使用鼠标点击进入[帐款]-[应收冲销]页面。 2.新增应收冲销 点击页面上部[新增]按钮,销账日期系统默认为当前日期,点击[客户]查找按钮选出客户,选 1 系统名称:帐款管理系统 功能名称:应收冲销 制订日期:2013/4/29 系统代号:CDT 编号: 修订日期: 文件类别:标准指导书 编订部门:财务课 版别:1.0 择应收帐币别、入账币别。 在下方冲应收款页面,过滤需冲账的数据,再依???客户支付帐款的方式,选择对应的页面做冲 账动作-- a.若是现金收款,点击[现金],再点击[转入收款数据],选择单据。 b.若是销售退货,点击[应退冲抵],再点击[自动带出应退],选择单据。 注意:应退金额就是折让金额(或退货金额),需先在[销售]-[销售退货]建立完成。 c.若是票据收款,点击[票据数据],再点击[转入票据数据],选择出单据。 d.若是刷卡收款,点击[刷卡资料],再点击[转入刷卡数据],选择出单据。 e.若是汇款,点击[汇款数据],再点击[转入汇款数据],选择出单据。 f.若要冲销预收款,点击[取用预收],再点击[转入预收数据],选择出单据。输入本次预收实 际的冲账金额。 g.若是刷卡收款,点击[刷卡资料],再点击[转入刷卡数据],选择出单据。 h.若有抵账,点击[抵账数据],再点击[转入抵账数据],选择来料单,或者费用凭证。 (当客户同时也是供货商,可与应付帐款对冲。) 3.冲应收款 a、点击[显示符合条件冲销明细] ,系统将提出尚有未冲金额的单据数据。 或者选择条件后,再点击[显示符合条件冲销明细],系统依据您所选择时间段,生成截止 月份以前所有没有冲销单据的明细数据。 b、选择单据冲销 冲销单据产生后,在[销账否]字段中系统默认值是“true”, 系统自动依据收/付款金额 来冲销单据。若不

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