“内部审计和反舞弊实务”邱健.ppt

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
“内部审计和反舞弊实务”邱健

;课程背景;? 课程收益 ? 1、理解内部审计部门的定位 2、理解如何成为合规的“内审人” 3、了解内审人员能力模型和职业发展通路 4、掌握内部审计标准化流程和注意事项 5、掌握具体循环舞弊审计要点 6、学习先进企业的审计和稽查经验,思考内审如何适应时代的变化 ?;课程大纲【1】;4.1报告形式和内容 4.2报告五要点 4.3报告发送 5、国际内部审计标准介绍(红皮书体系解读) 6、后续审计 6.1 如何沟通和保证 6.2后续审计范围及方式 7、内审质量管理 7.1底稿和报告复核 7.2 项目抽查 7.3 质量评估 8、内审保密和安全管理 9、内审三级档案管理 三、舞弊风险理论及舞弊调查 1、舞弊风险理论 2、常见舞弊类型 3、有效舞弊预警和调查方法 四、各业务循环审计要点和案例研究 1、人力 1.1审计要点 1.2 查处诀窍 1.3案例研究 2、财务 2.1审计要点 2.2 查处诀窍 2.3案例研究 3、采购 3.1审计要点 3.2 查处诀窍 3.3案例研究 ? ? ? ? ? ? ? ?;3、内审、内控、风险管理的关系 五、思考 内审如何适应互联网化的发展 内部审计与反舞弊实务 ? 举办时间:2015年05月22-23日深圳 05月29-30日上海 08月01-02日深圳 2015年08月08-09日上海 学员对象:企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工,其他对内部审计、内部控制感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士。 课程特色:课程全部采用先进企业现用实际案例解析说明+启发式讲授+互动式教学+小组游戏+角色扮演+系统介绍 费  用:3600元/人(包括资料费、午餐及上下午茶点等) ? ;; ;

文档评论(0)

shaoye348 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档