- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
审计员岗位说明书(指导书或规范)岗位信息岗位名称审计员所属部门审计部负责范围对全资、控股子公司、分公司及所属各部门例行审计、专项审计、专案审计;岗位编号058直接上级审计部部长直接下级无职责1.负责组织实施内部审计监督,并向审计部部长报告审计结果;2.协助上级(或外部)审计机构对公司的审计工作;3.完成领导交办的其他审计事项工作内容1.学习掌握相关法律法规,贯彻公司规章制度,以完成本岗位审计工作2.根据审计计划及项目分工,开展相关审计工作3.年度财务计划、成本计划、单位预算的执行和决算的审计4.财务收支、经济往来的真实性、合法性审计5.对全资、控股子公司及分公司的经济效益审计(每年度进行两次审计,每季度进行监督检查)6.收集整理各种审计信息 7.公司领导和上级审计机构交办的其他事项工作协作1.与子、分公司及所属各部门的信息沟通和协调2.为公司各部门及所属子、分公司提供必要的服务和支持团队合作1.积极参与公司举办的各项团队活动2.提高本部门的创新意识;加强团队建设主要工作权限依照国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度,对公司有关职能部门、全资子公司、控股子公司及分公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督。主要考核指标工作量、工作效率任职资格学历与专业大学本科以上学历,审计、会计等相关专业工作经验具备内部审计、会计、管理等工作经验,具备财会、审计专业技术职称接受培训参与华润医药集团举办的审计、财务等方面的培训;通过职称考试学习知识结构掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况专业技能熟练使用用友、金蝶等账务处理软件;熟练使用办公软件;工作能力具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力人员素质坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密职业禁忌在未经授权的情况下,不得向任何单位和个人提供岗位涉及的各项资料
审计部部长岗位说明书(指导书或规范)岗位信息岗位名称审计部长所属部门审计部负责范围对全资、控股子公司、分公司及所属各部门例行审计、专项审计、专案审计;岗位编号057直接上级总经理直接下级审计员职责1.负责完成公司内部控制的审计和评价2.负责公司及所属单位内部审计机构的业务指导和管理工作;3.负责内审人员的业务学习、岗位培训等;4.总结、交流、宣传内部审计工作经验,表彰内部审计先进单位和个人;5.定期开展专项审计任务工作内容1.学习掌握相关法律法规,贯彻公司规章制度,以完成本岗位审计工作2.内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况的审计、评价3.对公司经营管理中的重要问题开展专项审计4.经济责任审计,包括对子、分公司负责人进行离任审计5.出具并送达审计通知书6.负责审计底稿的整理7.对审计事项进行后续审计和监督整改8.负责起草针对公司内部审计的审计报告9.负责审计档案的整理、归档保存工作协作1.与子、分公司及所属各部门的信息沟通和协调2.为公司各部门及所属子、分公司提供必要的服务和支持团队合作1.积极参与公司举办的各项团队活动2.提高本部门的创新意识;加强团队建设主要工作权限依照国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度,对公司有关职能部门、全资子公司、控股子公司及分公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对公司负责报告工作。主要考核指标工作量、工作效率任职资格学历与专业大学本科以上学历,审计、会计等相关专业工作经验具备内部??计、会计、管理等工作经验,具备财会、审计专业技术职称接受培训参与华润医药集团举办的审计、财务等方面的培训;通过职称考试学习知识结构掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况专业技能熟练使用用友、金蝶等账务处理软件;熟练使用办公软件;工作能力具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力人员素质坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密职业禁忌在未经授权的情况下,不得向任何单位和个人提供岗位涉及的各项资料
您可能关注的文档
- 宜昌市2008年青年人才工作小结.doc
- 宝洁公司绩效考核.doc
- 实习工作小结实习报告实习心得体会.doc
- 实习律师申请流程和材料说明.doc
- 实习小结报告模版2.doc
- 实习报告_马思远.doc
- 宝龙山2中工作总结.2007.12.doc
- 宝鸡帮开上环证明样本_开病假条_开医院流产证明_怀孕怀孕证明_样版.doc
- 实习和实训对大学生的影响.doc
- 实习报告样本和格式要求j.doc
- 2025年农贸市场菜市场十八项制度.doc
- 2021-2022学年重庆市渝北区人教版五年级下册期末学业质量监测数学试卷-4110.pdf
- 2021-2022学年内蒙古通辽市科左中旗实验小学人教版五年级下册期末考试数学试卷-3586.pdf
- 2021-2022学年浙江省宁波市奉化区人教版五年级下册期末检测数学试卷-3668.pdf
- 2021-2022学年云南省保山市隆阳区人教版五年级下册期中测试数学试卷-6969.pdf
- 2021-2022学年新疆喀什地区人教版五年级下册期末测试数学试卷-1049.pdf
- 2021-2022学年浙江省绍兴市上虞区人教PEP版五年级下册期末质量检测英语试卷-5797.pdf
- 2021-2022学年浙江省宁波市鄞州区人教版五年级下册期末测试数学试卷-5633.pdf
- 2021-2022学年新疆维吾尔自治区阿瓦提县人教版五年级下册期中测试数学试卷-1232.pdf
- 2021-2022学年云南省昆明市人教版五年级下册期末测试数学试卷-5528.pdf
最近下载
- 机械测量培训课程.pptx
- 医疗器械安全有效基本要求清单填写参考模板2024年.docx
- 人教版(2024)数学一年级下册四 100以内的口算加、减法 练习.pptx
- 电气装置安装工程质量检验及评定规程DLT5161 2018.doc
- 做好客舱清洁前准备课件讲解.pptx
- 铁道信号论文-信号机维护与故障处理.doc
- ISO13485质量手册+全套程序文件.docx VIP
- 汽车机械维修工(高级技师)职业鉴定考试题库资料(高频300题).pdf
- 多维视角下梧州市普通高中体育生学训现状剖析与发展路径探索.docx
- 江南事业编招聘考试题历年公共基础知识真题汇总-综合应用能力(2010-2021.pdf VIP
文档评论(0)