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过程的监视和测量实施方案表
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附录B: 过程的监视和测量项目、职责分配及实施方案表
序号过程名称与过程关联的
主要部门监视和测量
的内容监视和测量
的方法频次或安排执行责任
部门/人员1文件控制
(4.2.3)●品质部
●文件控制及管理●监视
——定期抽查
●1次/月
●品质部
2记录控制
(4.2.4)●品质部
●记录的管理
●记录的填写
●记录的保存监视
●1次/月
●品质部
6制定/分解质量目标
(5.4.1)
●各部门的领导●具体的目标内容监视
——制定的目标是否符合要求;
——是否已分解并具有可测量性;
●测量
——对目标进行测量,保持记录。
●1月/年
●各部门的领导
序号过程名称与过程关联的
主要部门监视和测量
的内容监视和测量
的方法频次或安排执行责任
部门/人员10内部沟通
(5.5.3)●各部门●监视
——沟通渠道的适宜性;
——沟通的有效性。●对因沟通不畅造成的失误进行统计●日常进行;
●每月统计一次●各部门主管
13纠正措施
(8.5.2)与不合格项有关的部门/人员●监视
——不合格项实施纠正措施的适宜程度;
●测量
——不合格项实施纠正措施的效果。●监视
——检查纠正措施的记录;
——对纠正措施批准前的审核。
●测量
——对纠正措施的实施结果进行验证。●发出纠正措施通知书之前
●纠正措施完成之后或按月进行。●管理者代表
●品质部14预防措施
(8.5.3)存在潜在不合格的部门●监视
——预防措施的可行性及效果。●对预防措施批准进行分析与确认;
●对预防措施的效果进行评估/验证。●发出预防措施通知书之前
●对预防措施实施完成之后●管理者代表
●品质部
序号过程名称与过程关联的
主要部门监视和测量
的内容监视和测量
的方法频次或安排执行责任
部门/人员16资源提供的确定
(6.1)●最高管理层●监视
——QMS对资源的基本需求是否已得到满足●有无因资源的不足使体系的运行受到影响
——造成顾客投诉;
——造成质量下降。
●利用调查表对以上内容进行调查●1次/半年●品质部24产品实现的策划
(7.1)●工艺规划部
●产品开发部●监视
——策划的责任;
——产品的质量目标和要求;
——实现的过程;
——文件和资源;
——是否规定了产品要求的验证,确认、检验活动以及产品的接收准则能力。●对内容进行验证●在产品实施提供过程之前●最高管理者指定的人员
●品质部
序号过程名称与过程关联的
主要部门监视和测量
的内容监视和测量
的方法频次或安排执行责任
部门/人员26评审与产品/服务有关的要求
(7.2.2)●参与评审的部门/人员
●市场部●监视:
——评审记录●追溯
●7.2.2规定的内容是否有评审结果
●结果是否有受权人签字●进行工程设计之前●品质部
●内审组33采购过程
(7.4.1)●生产配套部●监视
——采购信息;
——采购产品的控制;
——采购过程的控制;
测量
——供方的资格。●利用内审
●利用《合格供方名单》及评审资料进行追溯性测量●1次/年
●2次/年●内审组成员
●品质部35采购产品的验证
(7.4.3)●品质部●监视
——文件的有效性;
——抽样方式;
——人员资格;
——测量装置的适宜性和有效性;
——标识与记录。●内审
●抽查●1次/年
●一次/月●内审组成员
●品质部
序号过程名称与过程关联的
主要部门监视和测量
的内容监视和测量
的方法频次或安排执行责任
部门/人员37生产和服务提供过程的确认
(7.5.2)●工艺规划部●监视
——确认的条件和结果;
——确认评审与批准的原则;
——对设备的要求;
●人员的资格;
●特定方法和程序●对内容的充分性和适宜性进行审核●2次/年或内审时●以下部门的有关人员:
——品质部;
——生产配套部门;
——产品开发部门。39追溯
(7.5.3)●品质部
●各制造分厂负责人
●生产配套部●监视
——需保持的记录●随意选择某一产品/服务/过程的子项目追溯其始终的记录●1次/月●与本过程有关联关系的部门领导
序号过程名称与过程关联的
主要部门监视和测量
的内容监视和测量
的方法频次或安排执行责任
部门/人员42监视和测量装置的控制
(7.6)品质部●监视:
——校准周期;
——使用维护要求;
——首次校准;
——标识;
——使用维护;
——周期校准;
——修理/调整后的校准;
——停用与报废;
——记录。
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