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不合格品控制程序剖析
上海氯碱机械有限公司
不合格品控制程序
QG/T530307—2005(C版)
发布日期:2005-09-01 实施日期:2005-09-01
编写:李世闻 审核:龚惠昌 批准:曹稼斌
1 目的和适用范围
1.1 为防止不合格品的散失,以及由于疏忽而使用、安装不合格品,对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评价和处置,特制定本程序。
1.2 适用于公司压力容器制造、压力管道施工全过程不合格品的控制。
2 相关文件和术语
2.1 相关文件
2.1.1 《材料检验程序》 QG/T530203-2005
2.1.2 《产品(项目)检验程序》 QG/T530301-2005
2.1.3 《纠正和预防措施控制程序》 QG/T530308-2005
2.2 术语
2.2.1 不合格品:不能满足规定要求的产品(材料、中间品、最终产品)或施工项目,即不符合图纸、工艺文件及其它有关标准要求的材料、零部件、外购件、外协件、产品、过程项或最终的施工项目。
2.2.2 重要的不合格品:压力容器主要受压元件、重要部件,最终产品以及需方主要设备的主要零部件;压力管道的主要受压元件、重要部件、重要过程项、施工项目。
2.2.3 一般的不合格品:除重要的不合格品“以外的不合格品”。
2.2.4 回用品:不进行返工仍能保证产品或项目的性能、安全、使用寿命的产品或项目。
2.2.5 返修品:经合理返工仍能保证产品或项目性能、安全、使用寿命的产品或项目。
3 职责
3.1 质保工程师:批准重要的不合格品的处理意见。
3.2 技术质安全部:负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作,并判定处置。
3.4 施工部门:对本部门不合格品进行评估,分析事故原因,提出处理意见。批准“一般不合格品”的“回用”或“返修”。
4 管理内容和方法
4.1 不合格材料的控制
4.1.1 判别和隔离:材料检验员按《材料检验程序》对材料、外购件实施检验时,如判别为“不合格”时,即通知仓库管理员将该批材料隔离,做好隔离标记;并填写“不合格品评审处置单”交材料责任工程师,待处置。
4.1.2 处置
4.1.2.1 材料采购员或材料责任工程师根据“不合格”结论和采购来源情况,填写“不合格品评审处置单”中评审意见,报部门主管领导评审。
4.1.2.2 由技术质安部做出回用、代用、返修、退货、报废或其它处理意见,并填入“不合格品处置单”。若评审结果作“退货处置”,即填入“处置结果”栏中作为处置结论。
4.1.2.3 让步、回用(代用)的程序
当让步不影响该批材料加工成零件或成品的要求时,必须办理“回用”手续。
a 由材料采购员或材料责任工程师填写“回用申请单”,写明材料名称、规格、件号、数量、回用理由,一式二份,签名,注明日期后,并与“不合格品评审处置单” 一起交工艺工程师。
b 工艺工程师接到“回用单”和“不合格品评审处置单”后,根据回用材料用于产品部位的作用,提出“同意”或“不同意”的意见,必要时提出纠正措施意见,然后将“回用申请单”和“不合格品评审处置单”一起交技术质安部评审。
c 技术质安部根据上述意见及有关法规规定的要求,提出“同意”或“不同意”签名、注明日期后,留存一份,一份交材料采购员或材料责任工程师。
如此材料属于“重要的不合格品”还须由质保工程师批准后才可实施。
d 最后的“处置结果”由材料责任工程师填写和处置,并保存“处置单”。
4.1.3.2 工艺性外协件的不合格处置由技术质安部按4.1.1和4.1.2规定办理。
4.2 中间品、零部件或过程项不合格控制
4.2.1 检出
在检验过程中,当发现零部件(或中间品)、过程项不符合图样和工艺文件要求时,检验员应立即将不合格品与合格品分开,并在不合格品上作出标记进行隔离,隔离后填写“检验信息反馈单”一式二份交部门质量员(或技术经理),部门填写处理意见后,一份返回检验员。
4.2.2 处置
4.2.2.1 对一般不合格品的处置
“一般不合格品”由部门处置
4.2.2.2 对重要不合格品的处置
a “重要不合格品”由技术质安部处置。
b 部门接到“不合格”的“检验信息反馈单”后,由部门质量员填写“质量事故报告单”,分析事故原因,对事故进行评估,报部门负责人(一式四份)。
c 部门负责人提出处置意见和补救措施后一份留存,三份交工艺工程师审核。
d 工艺工程师接到部门处置意见和补救措施后,在一天内分析偏离程度对下道工序或成品(项目)的影响程度,在“质量事故报告单”上填写“同意”或“不同意”的意见,必要时应提出补救措施的限制要求,并签
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