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2017年十总中学预算公开情况.PDF
2017 年十总中学预算公开情况
第一部分 部门概况
一、主要职能。
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施初中义务教育。
二、2017 年度主要工作任务及目标。
以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,紧紧围绕办
人民满意教育为目标,求真务实,为实现学校可持续发展而努力。
三、十总中学机构设置和所属单位情况。
内设机构:校长室 办公室 教导处 总务处 政教处 教科室
工会。无下属单位。
我校是通州区教育局下属事业单位,人员经费为财政全额拨款义
务教育性质的学校。学校编制46 人,正式在编人员53 人,劳务派遣
人员8 名,退休人员66 人,学生人数303 人,其中寄宿生121 人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《预算法》以及区财政局《关于编制2017 年通州区区级
部门预算的通知》的要求,按照“统筹财力、确保重点、厉行节
约、强化约束、规范透明、注重绩效”的编制原则,紧紧围绕区
委、区政府的决策部署,结合单位实际情况,坚持量力而行、精
打细算、勤俭办事,从严从紧编制2017 年部门预算。
我校格行完整编制预算政策,单位的一切收支全部纳入预算
管理。规范非税收入资金管理,统一管理各项资金。严格控制“三
公”经费,科学编制公务消费预算,有效控制行政运行成本。其
中:收入预算编制坚持实事求是,积极稳妥,应收尽收的原则编
制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观,不编赤字预算,
确保收支平衡。其中基本支出预算的编制:人员经费以人社部门
相关批复为依据。商品和服务支出按公益一类单位1000元每生的
标准编制。
第二部分 部门(单位)2017年度部门预算表
表格见附件
第三部分 部门(单位)2017 年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
根据《南通市通州区教育局关于 2017 年区级部门预算的批
复》(通财预[]2017)5 号),我校 2017 年度收入、支出预算总
计_1239.27_万元,与上年相比收、支预算总计减少_37.03
_万元,减少2.9_%,主要原因是学生生源减少。其中:
(一)收入预算总计_1239.27_万元。包括:
财政拨款收入预算总计_1239.27_万元。
一般公共预算收入预算_1239.27_万元,与上年相比减少
37.03__万元,减少2.9__%,主要原因是学生生源减少。
(二)支出预算总计1239.27__万元。包括:
教育支出_1239.27_万元,与上年相比增加(减少)37.03
__万元,增加(减少)2.9__%,主要原因是学生生源减少。
此外,单位基本支出1239.27__万元。与上年相比增加(减
少)37.03__万元,增加(减少)2.9__%,主要原因是学生
生源减少。
二、收入预算情况说明
我校本年收入预算合计1239.27__万元,其中:
一般公共预算收入_1239.27_万元,占_100_%;
三、支出预算情况说明
我校本年支出预算合计_1239.27_万元,其中:
基本支出预算(含不可预见费)_1239.27_万元,占_100
_%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
我校2017年度财政拨款收入、支出预算总计1239.27__万
元,与上年相比财政拨款收、支预算总计各减少37.03__万元,
增加(减少)_2.9_%,主要原因是学生生源减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
我校2017 年度财政拨款预算支出_1239.27_万元,占本年
支出合计的)_100_%,与上年相比财政拨款支出减少37.03_
_万元,减少2.9__%,主要原因是学生生源减少。其中:
教育(类)支出
初中教育(项)支出_1239.27_万元,与上年相比支出减
少37.03__万元,减少2.9__%,主要原因是学生生源减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
我校2017 年度财政拨款基本支出预算_1239.27_万元,其
中:
(一)人员经费_1185.05 万元。主要包括:基本工资196.64
万元、津贴补贴 3.78 万元、社会保障费 78.01 万元、绩效
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