关于贝因美婴童食品股份有限公司内部控制审计报告.PDFVIP

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  • 2017-05-14 发布于天津
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关于贝因美婴童食品股份有限公司内部控制审计报告.PDF

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关于贝因美婴童食品股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2017 〕4689 号 贝因美婴童食品股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称贝因美公司)管 理层按照深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2016 年 12 月31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本审计报告仅供贝因美公司披露2016 年度报告时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本审计报告作为贝因美公司2016 年度报告的必备文件,随同其 他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 贝因美公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照深 圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2016 年 12 月31 日 内部控制有效性作出认定,并对上述认

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