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- 2017-05-23 发布于贵州
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科技经费,整改报告
科技经费,整改报告
科研项目经费自查自纠情况表
科研项目经费自查自纠情况表
一、项目基本信息
二、自查自纠内容
三、项目自查自纠汇报
项目负责人签字:
篇二:关于2009年科技项目经费预算执行情况自查自纠结果的报告(科技
XXX(单位或部门名称)
关于2009年科技项目经费预算执行情况自查自纠结果的报告(科技项目参考格式) 北京市科学技术委员会:
根据北京市科学技术委员会《北京市科学技术委员会关于组织对2009年预算执行情况开展自查的通知》的要求,我单位于2010年X月X日至2010年X月X日组织开展了2009年科技项目经费预算执行情况自查自纠。自查自纠总体情况说明(即本单位所承担科技项目经费预算执行自查自纠情况的总体评价)。现将自查自纠结果报告如下:
一、 基本情况
着重介绍本单位所承担科技项目2009年市财政科技经费预算执行、财务管理和内部监督工作相关的情况,包括2009年预算金额,已完成金额,实际支出使用情况,项目目标的实现情况等。
二、 自查工作组织情况
着重说明本单位自查工作实施前的各项准备工作情况和自查实施过程中质量监控措施落实情况。包括是否成立了自查工作组,有无自查工作方案,自查工作所采取的方式方法,自查总金额等;在实施自查过程中,为保证自查质量,是否采取了抽查等行之有效的措施。
三、 自查发现的问题
首先,应当说明通过自查查出的有问题总金额,违反国家及科技项目有关规定、损失浪费、效率低下等分项金额。各类问题已纠正金额,未纠正金额等,制定整改措施情况。
其次,按照自查内容的如下8个方面,分述自查出的各种问题。
(一)有无违反科技项目有关预算管理规定,以虚报等手段骗取财政资金或违规调整预算的行为。
(二)有无违反科技项目有关预算资金使用方面的规定,擅自挤占、挪用项目资金,超预算支出,扩大开支范围,提高开支标准,提前向供货方或提供劳务方付款,造成当年虚列项目支出等行为。
(三)有无违反国有资产管理规定,擅自处置科技项目所形成国有资产的行为,以及管理措施松弛、造成资产账实不符、财产丢失问题。
(四)有无违反国家有关政府采购和招投标方面的规定,在科技项目中使用市财政性资金违规进行货物、工程、服务采购的行为。
其中应包含:应执行政府采购科技项目数及金额,实际执行政府采购事项数及金额,政府采购管理措施和执行情况。
(五)有无违反国家有关财务管理规定,私设“小金库”或公款私存的行为。
(六)有无违反国家有关会计、发票、税收方面法规,造成核算失真、决算不实、原始凭证非法和少缴国家税款的行为。
(七)项目资金的使用是否符合提高效益的原则,有无项目资金结余过多,长期闲置,项目投入使用后未达到预期效果,资产购置过量,造成浪费和利用率不高的问题。
(八)其他管理不规范问题。
四、 产生问题的原因
对于自查出的违法违规、效益低下、管理不规范等问题,要从管理、制度、执行等方面分析原因。
五、 对问题的自纠情况
针对发现的问题,应当逐一说明问题纠正情况,对于已纠正的问题,应将问题纠正复印件附后,不能立即纠正或无法纠正的,应说明原因,并注明问题纠正预计完成时间和提交复印件时间。
针对每一问题,应在分析原因的基础上,制定整改计划或措施,并提交整改计划或措施复印件。不能立即制定整改计划或措施的,应注明制定整改措施的完成时间和提交复印件时间。
问题自纠和整改措施要求具体,可行,避免套话。
六、 其他需要说明的情况。
……
附件:1.《2009年预算执行情况自查结果表》
2.……
二O一O年X月X日
篇三:财务内审整改报告
关于2003年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告 2006-12-12——2005年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上市人民政府秘书长 尹维真 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 2004年,市审计局依照《审计法》的规定,组织开展了2003年度市级预算执行和其他
财政收支审计。审计结束后,向市政府提交了审计结果报告,并受市政府委托,向市十一届
人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议,
要求市政府针对查出问题抓好整改工作。 市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情
况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改,对不力者,应实行
严肃的责任追究”的批示精神,李涛副市长多次组织相关部门落实整改,并于4月13日召开
全市审计查出问题整改情况通报会,对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布
置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神,进一步加大力度,建立责任制,将责任落实到人。
市审计局按照市政府要求,对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查,各被审计单位认
真采取有效措施整改,内部管理
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