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2014公司战略及风险管理第5-6章

公司战略与风险管理(2014)(5-6章) 一、单项选择题 1.乙公司管理员发现操作流程中的某一环节存在严重问题,遂及时报告管理层,对该环节进行检查并复原,未造成明显损失。乙公司检查及复原所花费的费用属于( )。 A.损失成本 B.纠正成本 C.预防成本 D.惩治成本 2.某电子商务公司员工将发往北京的货物错发到了广州,该员工造成的风险属于( )。 A.财务风险 B.政治风险 C.操作风险 D.运营风险 3.根据《中央企业全面风险管理指引》,下列选项说法错误的是( )。 A.运营和法律风险可采用风险承担 B.期货可采用风险对冲 C.战略可采用风险补偿 D.财务可采用风险转换 4.下列选项说法错误的是( )。 A.外部董事、独立董事等人数应超过董事会全部成员的半数 B.董事会批准重大决策的风险评估报告 C.总经理就全面风险管理工作的有效性对股东大会负责 D.风险管理委员会对董事会负责 5.丙公司通过放松交易客户信用标准,增加了应收账款,但扩大了销售。其采用的风险管理策略是( )。 A.风险转移 B.风险转换 C.风险对冲 D.风险控制 6.下列选项中,属于企业内部风险的是( )。 A.产业风险 B.信用风险 C.政治风险 D.运营风险 7.我国采用模仿创新途径开发的一些技术不能适用中国国情,在设计思路上存在创新不足引发的风险是( )。 A.技术风险 B.自然环境风险 C.政治风险 D.操作风险 8.甲企业建立了合理的员工聘任制度,并且具备完善的辞职机制。针对内部环境要素,甲企业的做法是( )。 A.组织结构 B.社会责任 C.企业文化 D.人力资源 9.企业的内部控制建设应当考虑企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等,并随着情况的变化及时加以调整。该内容体现的内部控制的原则是( )。 A.重要性原则B.全面性原则 C.适应性原则D.制衡性原则 10.下列各项不属于控制活动的是( )。 A.授权审批控制B.财产保护控制 C.预算控制D.风险应对 11.甲企业最近新成立了评价小组,希望可以使得企业内控更加完善。评价小组首先集合企业中有关专业人员就内部控制执行情况或控制问题进行分析和讨论 A.调查问卷B.个别访谈 C.专题讨论D.穿行测试 12.某企业制定了一系列固定资产保管的规章制度,设计是比较完善的,但是还是丢失了部分资产。该企业的缺陷属于( )。 A.设计缺陷B.运行缺陷 C.设计缺陷和运行缺陷D.以上均不正确 13.乙企业内部控制中制定了“产品全面覆盖,业务全流程”的原则,该原则体现了内部控制原则的( )。 A.重要性原则B.适应性原则 C.全面性原则D.制衡性原则 14.丙企业规定“大金额采购除采购经理签字外,还需要负责采购的副总裁签字”,体现了内部控制活动的中的( )。 A.不相容职务分离控制B.授权审批控制 C.财产保护控制D.会计系统控制 二、多项选择题 1.下列各项属于内部风险的有( )。 A.政治风险B.技术风险 C.战略风险D.运营风险 2.下列各项属于企业风险管理的总体目标的有( )。 A.确保将风险控制在与公司总体目标相适应并可承受的范围内 B.确保遵守有关法律法规 C.确保内外部,尤其是企业与股东之间实现真实、可靠的信息沟通,包括编制和提 供真实、可靠的财务报告 D.确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,保护企业不因灾害性风 险或人为失误而遭受重大损失 3.甲企业正在进行风险管理的筹划工作,以下属于企业应该考虑的要素有( )。 A.调整风险偏好和战略B.加强风险应对策略 C.降低经营性意外和损失D.抓住机遇 4.下列各项属于产用衍生品的有( )。 A.远期合约B.股票 C.期货D.期权 5.下列各项属于企业内部控制原则的有( )。 A.全面性原则B.重要性原则 C.制衡性原则D.适应性原则 6.下列属于内部信息传递风险的有( )。 A.内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 B.内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 C.内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力 D.以上均正确 7.企业应当对外包业务实施分类管理,一般分为( )。 A.重大外包业务B.一般外包业务 C.个别外包业务D.以上均正确 8.下列各项属于信息系统缺乏或不合理引起的风险有( )。 A.可能造成信息孤岛 B.可能导致无法利用信息技术实施有效控制 C.可能导致信息泄露或毁损 D.导致企业经营管理效率下降 9.财务报告缺陷的认定方式包括( )。 A.定性方法B.定量方法 C.专题讨论D.问卷调查 三、简答题 1.越来越多的企业重视风险管理文化的建设

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