审核检查表—不合格品处理过程.doc

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审核检查表—不合格品处理过程

过程类别: 管理过程 主要过程:不合格品处理过程 负责部门: 质量部经理;涉及人员:质量工程师、检验员、生产部经理、技术部经理、采购部经理 输入/输出:见下列 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清? 是 否 是否已确定过程的所有人? 做什么? 是否已对过程加以定义? 谁做? 过程是否已文件化? 在哪里做? 是否已对过程的接口加以定义? 用哪些指标衡量? 过程是否监控? 记录是否保存? 主要过程和支持性程 输入 / 输出 绩效指标 相关条款 审核发现 判定 不合格品处理过程 采购的不合格品、生产的不合格品、过期库存品、可疑产品、顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货 不合格品通知单、信息反馈单 返工产品一次合格率100% 优先减少计划有效率80% 单品种让步接收1% 8.3 主要过程和支持性程 输入 / 输出 绩效指标 相关条款 审核发现 判定 质量记录控制程序 各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录,包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等 质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制 15分钟内不能提供的次数每年累计不超过20次 4.2 有限公司 审核检查表 /JL-009-B/0 审核员: 审核时间: 共 页 第 页 保存期:三年

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