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- 2017-06-06 发布于湖北
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内部审计机构的职责 对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计; 对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计; 对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计; 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计; 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性及风险管理进行审计; 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计; 法律、法规规定和本单位主要负责人或者权利机构要求办理的其他审计事项 内部审计机构管理 含义: 是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、控制和协调工作。 内部审计机构管理的层次: 内部审计机构的部门管理 内部审计机构的项目管理 内部审计机构管理 部门管理 1.年度审计计划 2.人力资源管理 3.财务预算 4.审计工作手册 第四章 内部审计机构设置 主要内容 第一节 内部审计机构设置的原则 第二节 内部审计机构设置的模式 第三节 内部审计机构的职责 第四节 内部审计机构的管理 分类 选项 设置 独立 设置 未设置 合计 数量 比例 数量 数量 比列 数量 中央级 104 99.05% 85 1 0.95% 105 省级 676 81.06% 508 158 18.94% 834 烟草 41
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