专业 实战 品质
财务及行政流程梳理
PT 汽车咨询
2015-12-30
财务流程要点
OA上单规范
报销票据要求
请款单与借支单差别
差旅费报销的要点
财务流程梳理
一、有关OA上单规范
1.金额栏填写时注意小写金额保留两位小数,例如10元应填写10.00;
2.单张OA单所报销项目差旅费和日常支出皆有时,需将项目行中差旅和日常支出都勾上;
3.费用报销时如有过路费,过桥费,停车费要与交通费分开粘贴,不能混为一谈。
财务流程梳理
二、有关报销票据的要求
1. 用来冲抵费用的报销票据如有开票日期,那么开票日期距离使用日期不得超过3个月,若无开票日期则不限制使用;
2. 在粘贴票据时尽量将同项目发票粘贴在一起,以便财务审核。并且注意一下票据粘贴规范;
3. 所有报销单据(除津贴,补贴外)均需交由上级领导签字后方可上单交给财务部审核;
4.报销凭证须为收款方正规发票,并且加盖收款方完整的发票专用章才有效,付款方必须是公司全称,不得是个人,公司名不完整或者有误也无法报销;
5.使用正规发票,规避财务风险,尽量避免买票抵扣报销,保证所用发票的合法合规性。
三、差旅费报销的要点
差旅费报销单据上OA单时一定要标注清楚具体经销商及项目名称,以便财务日后核算成本;
2. 差旅费报销上单允许将若干不同项目金额较小的单据上一张OA单,但上单时需将各项目区分开来,同时也需要将不同项目名称,金额写在粘贴纸的反面;
3. 差旅费发票遗失用其他发票冲抵时需注意冲抵发票的项目和时间是否与原发票一致。
借支单
请款单
有无发票
对公付款,日常报销,补贴
员工借款,押金,保证金
四、借支单与请款单的差别
行政流程要点
固定资产申购流程
协议请款流程
员工入职手续办理流程
行政流程梳理
一、有关固定资产申购流程
上固定资产申购单(OA上)
审批通过后通知商家送货
上请款单给商家付款(需附上申购单审批通过附件)
二、有协议(合同)付款流程
合同审批单(OA上)
审批通过后加盖合同章
协议双方回传合同后上请款单付款(需附上合同审批单附件)
接到入职通知后于规定时间到岗
提交入职所需基本资料
培训公司行政规范
行政流程梳理
三、员工入职手续办理流程
培训公司财务报销流程及OA使用
总经理发放新员工入职礼包
投入正式工作
努力
学习
提升
谢谢!
普锐提思企业管理咨询有限公司
PRACTICE CONSULTING CO.,LTD
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