内部审核控制程序精选.doc

内部审核控制程序精选

受控状态 受控 分发编号 文件编号:G/YP 2 10 014-2014 内部审核控制程序 (版) 发布日期:2014年月日 实施日期: 2014年月日 1 目的实施质量管理体系内部审核、制造过程审核及产品审核,获取客观证据和审核发现,对质量管理体系的符合性和有效性进行判定,以便针对质量管理体系、制造过程和产品存在的问题采取纠正措施和预防措施,确保质量管理体系、制造过程的有效性,确保产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系内部审核、制造过程审核和产品审核的管理和控制。 引用文件 《手册》 《管理手册》 《管理评审控制程序》 《纠正预防措施控制程序》 术语和定义 .1 质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。.2 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 .3 审核方案 针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。 .4 审核准则 用作依据的一组方针、程序或要求。 .5 审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 .6 审核

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档