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审计毕业论文选题doc
审计学本科毕业论文选题
(一)审计模式 风险导向审计 审计风险
中小企业审计模式探析
论风险导向审计在内部审计中的运用
论风险导向审计在商业银行内审中的应用(05)
公允价值计量模式下的审计风险探讨
浅析证券公司的审计风险
论应收账款的审计风险
信息化环境下审计导向模式探析公共投资项目绩效链审计模式探析电子商务下的审计风险及控制审计风险及防范
审计风险模型的演进与发展研究
风险导向审计在财务舞弊中的应用——对XX公司舞弊的分析
审计风险及其防范
试论审计风险的规避与控制试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启
(二)审计质量控制
关于政府审计质量控制的思考
论非审计业务的质量控制
我国注册会计师全面审计的质量控制研究
(三)环境审计
论环境审计的评价标准体系
论可持续发展背景下民间环境审计的发展政府环境审计的内容与发展趋势EEGECOST模型环境费用效益分析法在环境绩效审计中的应用效益审计经济效益审计指标评价体系浅析完善我国政府绩效审计的对策思考ERP环境下的效益审计
试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用关于企业经济效益审计浅建筑企业工程项目经济效益审计重点加强项目经济效益审计的思考
(五)审计对象 衍生金融工具
衍生金融工具审计风险的防范——XX危机的启示
衍生金融工具的审计风险防范:327国债案例分析(05)
论金融资产的审计风险
商业银行舞弊审计策略及方法发挥金融审计免疫功能的思考
(六)IT审计
论信息系统审计的审计风险
基于IT环境下企业内部审计的应用研究
论网络审计信息化环境下审计的重点和难点探讨网络审计所面临的问题及对策建议电子商务的审计轨迹分析网络经济条件下的审计模式
数据库的审计策略模型与框架研究
论电子商务的审计流程与方法
计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨
基于电子商务的网络审计研究(05)
(七)会计师事务所 注册会计师 上市公司
论上市公司内部审计模式的选择盈余管理对审计费用影响的实证分析关于我国上市公司关联交易审计风险的探讨在事件中的分析上市公司关联交易的披露与审计上市公司财务报告粉饰的动机及其防范对策研究公司清算审计程序设计及相关问题探讨上市公司关联方交易审计策略探析
审计诚信问题的思考浅谈上市公司内部审计存在的问题及其对策我国注册会计师审计独立性研究
(八)审计方法 审计工具
分析程序在存货实质性程序中的运用
分析程序在商业银行财务报表审计中的运用
奔福德定律及其在审计中的应用研究审计中的应用研究内部审计的独立性研究
公司治理与内部审计初探
上市公司审计委员会与内部审计的功能划分(05)
平衡计分卡对内部审计的绩效管理内部效益审计程序研究浅析内部审计风险的成因与防范论企业集团内部审计制度的构建
寿险公司内部审计问题研究我国内部经济效益审计研究浅谈内部审计在公司治理中的作用论企业内部审计作用的发挥当前政府部门内部审计的现状与思考关于开展内部经济效益审计的思考从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性
(十)欺诈与舞弊 审计失败
浅析财务欺诈与审计对策——基于XX公司舞弊的分析地方政府干预下的审计失败案例研究——对XX公司舞弊的分析
经营失败与审计失败关系的研究——XX公司舞弊案例分析XX公司
企业会计舞弊的形式与审计方法
我国高新企业管理层舞弊审计方法的研究
风险导向审计在财务舞弊中的应用——对XX公司舞弊的分析
收入舞弊的手法与审计策略
存货舞弊的手法与审计策略
浅议上市公司审计失败的原因—基于岳华会计师事务所陕西精密合金股份有限公司案例分析(05)
从普华永道的审计失败看独立审计的诚信问题(05)
基于IT环境的企业财务舞弊审计研究
(十一)审计意见新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治上市公司年报审计意见分析
盈余管理与审计意见的相关性实证分析
(十二)审计准则 审计公告国际审计报告准则的变迁及其对我国的影响INTOSAI审计准则与我国国家审计准则的比较研究国家审计公告制度的中国审计准则与国际审计准则的比较分析制度以问责政府为导向的国家审计制度研究中美注册会计师造假及监管机制比较研究
(十五)内控制度
浅谈商业流通企业的存货内部控制——基于XX的案例分析
浅谈民营中小企业货币资金的内部控制——基于XX的案例分析
浅谈证券公司营业部内部控制——基于XX的案例分析
浅谈商业银行分支机构内部控制——基于XX的案例分析
浅谈房地产开发企业资金内部控制——基于XX的案例分析
浅谈建筑施工企业工程物资内部控制——基于XX的案例分析
浅谈证券公司经纪业务内部控制——基于XX的案例分析
浅谈证券公司自营业务内部控制——基于XX的案例分析
浅谈商业银行贷款业务内部控制——基于XX的案例分析
浅谈商业银行储蓄业务内部控制——基于XX的案例分析
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