房地产开发公司审计报告.pdf

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房地产开发公司审计报告

本报告防伪编码:4331 6448 3899 请登陆查询 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 Chongqing Branch of China Audit Asia Pacifi Certified Publi A ountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 河北唐隆房地产开发股份有限公司 2014年度审计报告 中国·重庆 CHINA.CHONGQING 河北唐隆房地产开发股份有限公司 2014年度 审 计 报 告 目 录 页 码 一、审计报告 1-2 二、已审财务报表及附注 1、资产负债表 3-4 2、利润表 5 3、现金流量表 6 4、所有者权益变动表 7-8 5、财务报表附注 9-38 三、中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)重庆分所营业执照复印件 四、中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)重庆分所执业资格证书复 印件 五、签字注册会计师资质证明复印件 审 计 报 告 中审亚太渝审字(2015)080号 河北唐隆房地产开发股份有限公司: 我们审计了后附的河北唐隆房地产开发股份有限公司(以下简称贵公司)财 务报表,包括2014年12月31日的资产负债表,2014年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照 企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维 护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有 资 产 负 债 表 编制单位:河北唐隆房地产开发 2014年12月31 日 单位:人民币元 股份有限公司 项

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