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总装制程物料管理办法
总装制程物料
管理办法
文件编号: HHSN-35/GL04
版 本 号: A0
发布日期: 2012-11-21
分发编号:
受控状态:
核准: 审核: 编制:
修订履历
修订日期 修订部门 修订理由及内容简述 版 次 页 次
1、目的:
1.1 为规范制造现场物料管理,使现场物料管理过程有效、有序开展。特制定本办法。
2、适用范围:
2.1 部门各制程对制程物料规范管理(除打标与流水线物料往来)。
3、术语和定义:
3.1 物料:本办法所指的物料为原材料、加工半成品、成品。
3.1.1 原材料:成品BOM表展开所需的物料,即为原材料。
3.1.2 成品: BOM表材料组装而成的产品,即为成品。
3.1.3 半成品:由原材料加工,但尚未组装成成品。即为半成品。半成品状态,介于原材料与成品之间。
3.2 返工品:即因变更管理、质量异常因素而产生返工的成品。即为返工品。
3.3 配套生产:材料可以按成品成套组装要求进行生产,即为配套生产。
3.4 异常物料:依据技术、检验标准进行识别的物料不符合标准要求且未经品管鉴定的为异常物料,经过品管部最终判定的方为不良物料。未经品管判定的均为异常物料。
3.5 不良品:依据产品技术、检验标准进行判定不符合要求的物料为不良物料。
3.5.1 一般不良品:可以维修不良品。
3.5.2 报废品:不可维修、在利用的不良品。
3.6 呆滞品:因变更管理、库存物料而无生产订单可以分配而滞留的呆料,即为呆滞物料。
4、职责:
4.1 部门主管:负责对现场物料管理过程办法的制定、修改与审核、核准工作并对于现场各模块执行情况予以督导。
4.2 班组长:依据本办法督导本班组依据此办法对现场物料进行管理,确保物料储存安全、使用有序。
4.3 物料员:主负责其班组的物料管理,对其班组的物料管理负主要直接责任。
4.4 作业员:依据工序需求而进行分工所控制的物料进行有效管理。
4.5 工程组/统计:负责辅料品管理并依据账务管理规定予以物料使用过程数据收集、记录、统计与汇总。
4.6 计划:生产计划与生产指令下达与变更, 生产异常的处置与协调。
4.7 物控:按照仓储相关管理规定予以供给物料及物控用量管控,物料异常的处置与协调。
4.8 品管:物料质量鉴定及物料异常的处置与协调。
5、内容:
5.1 报单、打单:
5.1.1 生产任务指示:班组长依据【生产计划表】、【生产指令单】、【生产任务单】结合现场生产进度情况确定生产订单产品及物料需求时间。指示物料员至仓库进行报单。
5.1.1.1 生产任务量指示:组长应依据计划及现场进度实际情况、产品质量前期状况。任务量安排至少为1天至2天任务量安排。生产前期异常较多时产品品种考虑报两种产品。
5.1.1.2 【生产任务单】需要进行填写与维护张贴于各组生产看板上。以便做制单管理和其他单位的查阅。
5.1.2 报单、打单:物料员依据本班组的生产任务安排至仓库进行报单、打单。
5.1.2.1 报单时间:正常计划情况下,物料员应于生产使用需求前2个班进行报单。
5.1.2.2 非标准用料的产品,需由计划部主导相关部门提供相应BOM表予以现场、仓库进行报单、打单。 5.1.2.3 临时更换物料:由责任单位以【联络单】方式联络各关系部门进行评审会签并执行会签内容。
5.1.2.4 非生产指令单需求用料:以【其他领料单】进行申请审批进行领料、用料。
5.1.2.5 打单、发单时间:打单员应于报单当班进行打单并将【领料单】单据传递于各发料仓管员。
5.2 备料、发料:仓库依据依据现场用料需求进行备料和发料。具体参照【物控部物资管理办法】及【总装单据使用管理办法】。
5.2.1 发料要求:
5.2.1.1 批次发料:按照批次、批次量(即批领模式)进行发料。非协商情况之下严禁采用混合批次发料,即不同批次物料不能混合一起进行发料。
5.2.1.2 供应厂商区分:同一批次,不同一厂商物料应严格区开并标识好物料,交接物料时需特别说明。
5.2.1.3 发料需确保产线的生产使用需求(需求量、需求时间、需求地点)。
5.2.2 发料时间:依据生产使用单位的申请时间进行发料并依据5.2.3条款要求:“保持信息发料信息交流”。
5.2.3 发料信息交流:物控部人员与现场物料人员需要及时保持物料发料信息。
5.2.3.1 物料员进行物料发料进度跟踪以确保场地的清理和相关接收准备。
5.2.3.2 物控人员物料准备完毕后发料时
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