【SAP操作系列培訓—SAP操作系列一FI-凭证基本操作】(32页).pdfVIP

【SAP操作系列培訓—SAP操作系列一FI-凭证基本操作】(32页).pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
【SAP操作系列培訓—SAP操作系列一FI-凭证基本操作】(32页)

来自 中国最大的资料库下载 ERP 系统最终用户培训教材 总帐教程-凭证基本操作 目 录 l 课程介绍… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 l 业务流程总览… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 l 流程图… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 l 基本概念… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 l 单据、报表、输入输出接口… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 l 业务情景介绍… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 l 系统基本操作… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5 一、费用类凭证(SA)… … … … … … … … … … … … … … … … … … 5 二、非费用类凭证(SB)… … … … … … … … … … … … … … … … … 8 三、凭证的查询/修改/冲销 … … … … … … … … … … … … … … … … 10 四、凭证的快速录入… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 15 五、 参考凭证… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 18 1、 科目设置模式(普通模式)… … … … … … … … … … … … … … 18 2 、 科目设置模式(带权数模式)… … … … … … … … … … … … 21 3 、 样本凭证… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 23 ? ? 显示帐户余额、显示/修改行项目… … … … … … … … … … … … … 26 l 思考和练习… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 29 第 1 页 共 32 页 来自 中国最大的资料库下载 来自 中国最大的资料库下载 ERP 系统最终用户培训教材 总帐教程-凭证基本操作 财务培训资料(凭证基本操作) l 课程介绍 1、业务流程总览 2 、系统基本操作 3、思考及练习 l 业务流程总览: 目的 总帐业务流程,是针对与销售、采购、员工借款和报销、集团内公司间的往来款项、 与集团外公司的其他应收款项无关的所有业务的帐务处理过程。包含的业务有:无借款单 而直接到财务报销的员工费用(如差旅费,医药费,支出凭单等),待摊和预提费用(如待摊 邮电费,预提利息费用等),工资和三项经费,应交税金(除增值税和营业税),长期投资, 实收资本,可直接分配到部门的各项费用的分摊,结帐业务调整等。 l 流程图:(见附件1) 流程简介: 1、DC-010-010原始单据审核 总帐原始单据由相关人员填列并传送到财务,经审核确认后交出纳做收付款结算,并 由总帐制证人员做会计处理。审核人员对单据填列的项目逐一确认,若有错,返回填制人 员修改或冲销。主要审核以下总帐原始单据: 1

文档评论(0)

zsmfjy + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档