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- 2017-06-16 发布于河南
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内部审计(2011教学)
内部审计 南京审计学院 陈丹萍 内部审计 一、内部审计基本理论 二、内部审计机构和人员 三、内部审计的流程与方法 四、经营活动审计 五、管理活动审计 六、内部控制评价 内部审计 七、风险管理 八、公司治理审计 九、信息系统审计(自学) 十、固定资产投资审计(自学) 十一、经济责任审计 十二、内部审计管理 内部审计 教学按排与参考资料: 1、选修课48课时,16周时间; 2、考核成绩构成:平时成绩40%,期未60%; 3、参考资料: (1)《索耶内部审计》; (2)IIA的有关CIA考试用书; (3)中国内部审计准则等。 第一章 内部审计基本理论 一、内部审计本质 二、内部审计目标 三、内部审计基本要素 第一章 内部审计基本理论 一、内部审计的本质 1、国际内部审计师协会(IIA) 内部审计是一种客观的、独立的保证和咨询活动,其目的是增加组织价值和改善营运能力,以规范化的方法,通过对内部控制、风险管理、公司治理的有效性进行评价。其目的是实现组织的目标。 审计项目的确立是以风险评估的结果为依据,且注重后续审计过程。 在整个审计实施过程中,始终以管理为主线来开展工作,以价值增值为目的。 第一章 内部审计基本理论 2、中国内部审计协会(CIIA) 内部审计是组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及
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