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优化我国民营企业内部控制研究论文提纲(包括三级提纲)民营企业内部控制的基本概念民营企业内部控制的定义民营企业内部控制的内容内部环境风险评估控制活动信息与沟通内部监督建立民营企业内部控制的作用民营企业在我国经济体制中的作用及前景我国民营企业内部控制存在的问题及成因分析内部环境方面存在的问题法人治理结构不完善,缺乏约束机制缺乏规范的内部审计机制人员招聘不规范企业文化建设不健全风险评估方面存在的问题风险意识淡薄,风险管理不到位控制活动方面存在的问题内部牵制制度不健全企业会计系统不完善,轻视物资管理绩效考评混乱信息与沟通方面存在的问题信息失真现象普遍存在缺乏信息流动与沟通内部监督方面存在的问题缺乏有效的监督机制内部审计的监督作用发挥有限优化我国民营企业内部控制的对策内部环境方面健全内部治理结构,提高企业管理层内控意识建立规范的内部审计机制改善人力资源的管理方式倡导以人为本的企业文化,实现“软控制”风险评估方面强化风险意识,把控风险管理控制活动方面建立相应的不相容职务分离制度加强财务制度和队伍建设,保护企业财产的安全完整建立相应的绩效考评制度信息与沟通方面建立完善的会计信息系统,提高信息质量加强信息流动与沟通内部监督方面加强内部监督机制加强管理人员的执行力

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