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一般外贸系统操作流程
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系统操作流程图(仅供参考)
1、销售订单开始
采购入库单
(采购助理)
采购付款单
(财务,预付款)
采购订单
(采购助理)
注意:有预付首先要预付转应付
采购付款单
(财务,应付款)
采购入库单审核
(仓管)
采购退货单
(采购助理)
采购退货单审核
(仓管)
销售订单
(开始)
生产任务单
(生产助理)
MRP运算
(研发)
物料清单
(研发)
+ +
退料单
(生产助理)
销售收款单
(财务,预收款)
领料单
(生产助理)
验收入库
销售出库单
(销售助理)
收款单(应收款,有预收先进行预收转应收)
(财务)
费用分摊单
(生产助理)
销售退货单
(销售助理)
销售换货单
(销售助理)
销售调价单
(销售助理)
退货收款
(财务)
注意: 以上为销售---采购—生产---财务为主,仓库月底进行盘点即可。
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