附件12016年度行政事业单位内部控制报告-附件1.docVIP

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附件12016年度行政事业单位内部控制报告-附件1.doc

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附件1 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日 单位性质 行政单位□ 事业单位□ 其他单位□_______________________ 组织机构代码 内设机构数量 单位编制人数 本年度支出总额 年末实有人数 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数 填 写 说 明 此表由各行政事业单位如实填写,并对所填信息的真实性、完整性负责。 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 电话号码处填写填表人的联系电话号码。 “本年度支出总额”应与本年决算数一致,金额单位为元。 在“年末实有人数”中,按“一般公共预算财政拨款(补助)开支人数”及“经费自理人数”分开填写。 “涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。 在“建立健全内部控制制度情况”栏中,如单位不涉及某项业务,则在该项业务行勾选“不适用”。 在“建立健全内部控制制度情况” 栏中的“制定制度的政策依据” 栏应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。 在“建立健全内部控制制度情况” 栏中,如单位无法详列所有制度的,应将制度清单作为本表的附表一并报送。 “内部控制工作的经验、做法及取得的成效” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。 “内部控制工作中存在的问题与遇到的困难” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题,也应一并反映。 报告中留有位置不足的,填报单位可以自行加页,但文字表述应简明扼要、突出重点。 单位名称 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 主持制定工作方案□ 明确工作分工□ 配备工作人员□ 健全工作机制□ 充分利用信息化手段□ 其他□ (请描述) 是否成立单位内部控制领导机构 是□ 否□ 单位内部控制领导机构构成人数 单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人 是□ 否□ 班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 是□ 否□ 如是,请详列姓名及职务: 是否开展内部控制专题培训 是□ 否□ 是否开展内部控制风险评估 是□ 否□ 是否对单位经济业务流程进行梳理 预算业务管理 收支业务管理 政府采购 业务管理 资产管理 建设项目管理 合同管理 其他管理领域 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是否编制经济业务流程图 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 内部控制牵头部门 行政管理部门□ 财务部门□ 纪检部门□ 内审部门□ 其他部门: 内部控制监督部门 行政管理部门□ 财务部门□ 纪检部门□ 内审部门□ 其他部门: 以下工作职责是否由同一人担任: 预算业务管理 收支业务管理 政府采购业务管理 资产管理 建设项目管理 合同管理 1、预算编制与 预算审批 1、收款与会计核算 1、采购需求制定与 内部审核 1、办理货币资金业务的全过程 1、项目建议和可行性研究与项目决策 1、合同的拟订与审核 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ 2、预算审批与 预算执行 2、支出申请与 内部审批 2、采购文件编制 与复核 2、无形资产的研

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