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- 2017-06-18 发布于湖北
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12秋学期《审计原理》在线作业
试卷总分:100 测试时间:-- 试卷得分:85
• 单选题 • 多选题 • 判断题
一、单选题(共 20 道试题,共 40 分。) 得分:36 V
1. 注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是( )
A. 有重大缺陷的内部控制
B. 拟信赖的内部控制
C. 对会计报表有重大影响的内部控制
D. 并未有效运行的内部控制
满分:2 分 得分:2
2. 下列表述中,正确的是( )。
A. 委托人因使用审计报告不当而造成后果,与审计人员有关,但与审计人员所在的审计机构无关
B. 委托人因使用审计报告不当而造成后果,与审计人员无关,但与审计人员所在的审计机构有关
C. 委
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