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- 2017-08-24 发布于浙江
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某集团工程造价内部审计实施细则172135932
关于印发《******集团工程造价内部审计实施细则》的通知
******集团直属项目部及各分公司:
现将《******集团工程造价内部审计实施细则》印发给你们,请遵照执行。执行中有任
何问题请及时向集团计审部反映。
附件:《******集团工程造价内部审计实施细则》
******集团工程造价内部审计实施细则
第一章:总 则
第二章:审计权力
第三章:审计方法
第四章:审计内容 (A 审计重点 B 审计流程 C 审计奖罚)
1、可行性研究报告审计
2 、概预结算审计
3、采购、招标审计
4 、合同审计
5、设计变更及经济签证审计
6、成本分析审计
7、进度款审计
8、内部控制审计
第五章:审计要求
第六章:工程造价信息资料收集与归档
第一章 总 则
一、为加强******集团的工程项目投资管理与监督,规范工程项目审计工作,有效控制工程
造价,我部制订本预算结算审计实施细则。
二、凡我集团基建工程项目(含新建、改建、扩建)、修缮工程项目(含装饰、维修),均属
于我
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