某集团工程造价内部审计实施细则172135932.pdfVIP

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  • 2017-08-24 发布于浙江
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某集团工程造价内部审计实施细则172135932.pdf

某集团工程造价内部审计实施细则172135932

关于印发《******集团工程造价内部审计实施细则》的通知 ******集团直属项目部及各分公司: 现将《******集团工程造价内部审计实施细则》印发给你们,请遵照执行。执行中有任 何问题请及时向集团计审部反映。 附件:《******集团工程造价内部审计实施细则》 ******集团工程造价内部审计实施细则 第一章:总 则 第二章:审计权力 第三章:审计方法 第四章:审计内容 (A 审计重点 B 审计流程 C 审计奖罚) 1、可行性研究报告审计 2 、概预结算审计 3、采购、招标审计 4 、合同审计 5、设计变更及经济签证审计 6、成本分析审计 7、进度款审计 8、内部控制审计 第五章:审计要求 第六章:工程造价信息资料收集与归档 第一章 总 则 一、为加强******集团的工程项目投资管理与监督,规范工程项目审计工作,有效控制工程 造价,我部制订本预算结算审计实施细则。 二、凡我集团基建工程项目(含新建、改建、扩建)、修缮工程项目(含装饰、维修),均属 于我

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