01存货理制度.doc

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01存货理制度

存货管理制度 文件编号: 版号: 业务主管部门: 编制: 审核: 批准: 业务参与部门: 日期: 日期: 日期: 生效日期: 第一章 总则 1.1目的 为了规范公司的存货管理,保护存货资产的安全与完整,提高存货管理工作的效率与果, 依据《企业内部控制基本规范》及其指引和相关的法律法规,特制定本制度。 1.2作用 1.2.1通过制定本制度能够防止存货保管不善,可能导致存货损坏、变质、浪费、被盗和流失等。 1.2.2通过制定本制度能够防止存货盘点工作不规范,可能由于未能及时查清资产状况并做 出处理而导致财务信息不准确,资产和利润虚增。 1.3原则 1.3.1本制度遵循账实相符合原则,即要求仓库存货账簿应与存货实物一致。 1.3.2本制度遵循定期盘点原则,即要求公司财务应每月、每年组织对存货进行盘点,核对 存货数量的真实性。 1.4范围 本制度所称存货,是指本公司在日常经营活动中持有以备出售的产成品、处在生产过 程中的在产成品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料,主要包括各类原材料、 在产品、半成品、产成品等。 第二章 存货管理责任体系 2.1仓库管理员负责按规定保管存货,要求存货进出手续完善,确保存货数量的准确性。 2.3财务部负责记录存货账簿,检查存货进出票据,盘点存货期末数量及余额。 2.4财务总监负责指导完善存货管理制度,指导仓库管理员履行存货管理职责;审核或在授权范围内审批存货的报废或盘盈、盘亏。 2.5总经理负责审批存货的报废或盘盈、盘亏。 第三章 存货验收入库 3.1 所有公司采购的物资原则上都必须办理验收入库手续,由仓储部门统一保管。但经授权批准在合理范围内由各职能部门保管的办公用品等除外。 3.2 原材料验收入库程序: 3.2.1原材料运抵后,采购部、仓库检查收到货物的交货期、数量、型号、等于采购合同、订购单、发票以及供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据是否相符。 3.2.2品管中心对收到货物进行数量、技术规格复核和质量检验。 3.2.3品管中心根据验收结果,编制书面《验收报告》,验收报告中列明供应商名称、运货人名称、收货日期、货物名称、规格、数量、技术指标以及验收人、验收情况等内容,有相关负责人签字确认。 3.2.4原材料、备品备件仓库管理员对于验收合格的货物,根据经审核无误的验收报告开具《入库单》,与仓库保管员办理相关的入库手续。入库单中列明货物名称、数量、规格、批次以及验收人、入库经办人、入库日期等内容;经审核后,报送财务部核对一致。已入库存货需办理退库的,不得涂改《入库单》,而应编制《退库单》,按规定程序办理退库。 3.2.5不经仓储直接运抵生产现场的存货,亦必须在现场严格履行上述验收程序,经验收合格后,编制书面《验收报告》,开具货物交接清单,与安全生产部办理相关交接手续。 3.3 备品备件验收入库程序: 3.3.1采购员到场,核对货物清单与实物是否一致,仓库验收,并开具《入库单》,每月底之前报送财务部入账。(《原材料入库单》一式三联,仓库存档一联、财务入账一联、****一联) 3.4自制半成品验收入库程序: 3.4.1生产车间雾化分级、产品应用技术中心分级完成后,由品管中心进行质量检验,并填写《质量检验报告》。 3.4.2雾化分级完成后,安全生产部相关人员将不同品质的铝粉进行包装,并在产品外包装上标明铝粉的品质级别,将已包装的半成品送入半成品仓库过磅。 3.4.3保管员称重量,交库人到场,半成品仓库保管员开据《半成品入库单》一式3联:财务、品管中心、仓库各一联。 3.3.4仓库管理员将入库半成品相关数据手工填写《半成品进销存台账》,《半成品入库单》报财务部成本会计用友U8系统入账。 3.4自制产成品验收入库程序: 3.4.1产品应用技术中心分级组批完工后,由品管中心进行质量检验并填写《质量检验报告单》。 3.4.2产品应用技术中心在组批处理完毕后应进行包装,并贴产品标签,将已包装的产成品送入成品仓库过磅。 3.4.3成品仓库保管员应对包装进行外观检查,品种分类,称重过磅,并在包装外部粘贴《产品合格证》。 3.4.4仓管人员将入库产成品相关数据手工填写《半成品进销存台账》,并填制《成品入库单》。(《产品入库单》一式三联,仓库、财务、产品应用技术中心各一联) 3.5成品仓库保管员应在存货入库后三天内将《入库单》(财务联)提交财务部成本会计。 3.6每月末,仓库班长将统计的半成品、产成品产量提交财务部进行核对。 第四章 存货领用发出 4.1原材料、备品备件领用发出: 4.1.1需求部门填写《领料通知单》,需求部门(安全生产部)负责人根据需要审批后,发料人根据《领料通知单》出具《领料单》,领料人签字后,仓库保管员发料,并将《领料单》其中

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