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加强财务管理几点建议
完善单据及规范单据的使用外购东西及付材料款尽量要对方开具发票或收款收据及销售清单。建议刻一个发票专用章,厂里使用的收款收据、出库单、入库单等单据盖上发票专用章,防止以后业务量大后工作蔬葱,别人用自开的单据冒领款。最好指定一个保管员负责材料及成品模板等财物的保管及进出开票。木片、胶水、面粉等大单材料采购时验收人与付款人不能同为一人。由验收人开具4联的入库单,不再使用收款收据,绿色联交客户,蓝色联交会计(苏克孟),红色联交付款人(林宝明),验收人留白色联。付款人依据红色联入库单付款,结账时交会计核对。付现金时要求收款方签名及注明“已结清”,如银行转账则附上转账单。付款人不能填开入库单。外购零星东西由使用人在发票或收款收据及销售清单签字验收,使用人和采购人为同一人的由其他人签字验收。不必另开入库单。对外销售模板由保管员(或开票员)开具4联出库单,由老板(或指定人员)签字后方可装车出厂。白色联保管员留存,绿色联交购货方,蓝色联交会计(苏克孟),红色联交收款人(林志斌)。收款人收款后连同收款时开出的收款收据红色联交会计核对。收款人收到销售货款时开具4联的收款收据。白色联收款人留存,绿色联交购货方,蓝色联交会计(苏克孟),红色联在收款后月底结账时交会计核对。在结算车间工人工资时由保管员开具4联的入库单。白色联保管员留存,绿色联交包工人(阮杰),蓝色联、红色联附在结算费用报销单上(不再使用收款收据)。要求收款方在费用报销单上签名及注明“已结清”,如银行转账则附上转账单。出纳在付借款时要求对方填写借款单,在付款时如对方不能提供收款收据则填写费用报销单并由收款人签名。收到款时开具收款收据。在收到销售货款时如因数量误差或质量问题扣款,在开具的收款收据上注明发货日期、少几张、扣多少款。加强岗位制约及支出审批权限细化岗位分工,形成互相岗位制约及监督。采购人不能兼验收人;付款人不能填开入库单;成品模板保管员不能收销售货款;收款人不能开具出货单;保管员成品模板出厂要经老板在出库单上签字方可出厂;结算车间工人工资时要保管员填成品模板入库单方可付款;付款时要凭单据及对方签名方可付款。小企业报销制度 一、费用报销程序 1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据必须加盖有销售方的章,凭合法的原始单据将票据粘贴好,用中性笔填写经费支出报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管(收银兼)确认签字;报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。 2、将付款凭单传递给财务 HYPERLINK / \t _blank 会计,由其核对所报销的费用是否合理,手续是否完整、支出金额是否正确,并对所审核的单据签字确认。 3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。 4、 HYPERLINK /wangxiao/swzx/cdcn/ \t _blank 出纳报销时审核签字手续是否齐全,手续完备后进行付款,并在付款单上加盖“现金付讫”章。 5、特殊事件急需付现,先向总经理请示后,出纳先行付款手续,后补审批手续。 6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销,不得拖延时限。 1、市内交通费报销:要凭正规发票(公交 HYPERLINK /web/lc_sh_4 \t _blank 车票、车租车票)进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车,如有需要,向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因)。 2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销;餐饮费按公司规定按日定额给予报销。公司员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程,由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。 3、业务招待费的报销:各店业务招待费的报销对象为店长,店长发生招待事项前应向总经理请示,经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水,会同酒水发票或收据,填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。 4、伙食费的报销:各店伙食费按公司在定额( 元/日/人)范围内给予报销,员工就餐应设立签字簿,不得代签。报销时要把伙食费购买单据和就餐签字表一起粘贴到费用支出单据上。伙食费暂按每周报销二次(周 、周 ),由财务到各店进行单据审批报销手续。 5、加班用餐费的报销:各店因加班用餐报销费用,
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