海信电器股份有限公司内控手册资金管理.doc.doc

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青岛海信电器股份有限公司 标准内部控制手册 资金管理 目录 第一部分 概述 第二部分 内部控制描述 控制矩阵 审批权限表 流程图 主要风险及管理薄弱点 5. 职责分离指引表 概述 1、主要内容 内控手册主要包括以下内容: (1) 控制矩阵 (2) 审批权限表 (3) 流程图 (4) 主要风险及管理薄弱点 (5) 职责分离指引表 在执行的过程中可以根据实际情况,添加更多的与内控相关的要求,使内控手册的内容越来越完善。 2、编制依据 内控手册在编制的过程中参考/考虑了如下方面: 企业内部控制基本规范及相关应用指引 有关内部控制的最佳实践 公司现存的内部控制文档 结合了以上几个方面的内控手册在合规性和实用性上更具有说服力。 3、使用部门/使用人 与业务流程相关的各个部门/岗位均为该手册的使用者。只有充分理解了内控手册中基本控制原则的要求,才能在实际工作中把内部控制落实到位。公司高级管理层是监督内控手册执行到位的监督人。 4、有关内控专业术语的解释 控制证据:是指能够证明内部控制有效执行的文档或系统记录和表单等。 控制频率:是指控制发生的频次,例如每年、每季、每月、每周、每天、每天多次、按需等。 二、 内部控

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