审计学基础内部控制与其评审.ppt

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审计学基础内部控制与其评审

审计学基础pptdesign.;目录内部控制概述内部控制制度的;在个人的生活中:★为未来储存★;在企业的运作中:★每月与客户对;小案例 ;5.1内部控制概述5.1.1 ;第一阶段:内部牵制阶段内部牵制;内部控制制度1949,AICP;会计控制会计控制由组织计划以及;内部控制结构1988,AICP;内部控制整体框架动态过程系统控;COSO报告是由美国一个专门研;CoCo Report – C;单选1.内部控制定义的演变经历;5.1.2 内部控制的概念与特;内控是….工具、方法?For ;For example:不同类;For example:应收账;For example:审计项;5.1.2 内部控制的概念与特;5.1.2 内部控制的概念与特;单选2.建立和健全内部控制制度;构成要素 ;单选5.( )是企业对内部控制;5.2.2 内部控制的种类 ;单选7.( )是由企业董事会、;多选10.内部控制制度按其控制;多选13.企业内部控制一般应实;多选15.会计记录控制的措施和;5.3 内部控制的描述与评价 ;5.3 ???部控制的描述与评价 ;单选15.世界各国审计表述内部;多选19.下列选项中,关于文字;多选21.下列选项中,关于描述;文字说明法 ;调查表法 ;流程图法 ;5.3 内部控制的描述与评价 ;单选23.符合性测试一般采用的;多选27.内部控制的固有限制,;单选29.下面有关内部控制的说;单选31.按照内部控制的要求,;5.4 案例及分析基本资料分类;案例分析 郑百文泡沫早;同时向厂家保证,所打欠条只供“;5.5 本章小结内部控制制度;;谢 谢!优亡杠骄暂霄邑铡埃拐踞

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