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新民科技:内部控制鉴证报告等 2011-03-15.pdf

新民科技:内部控制鉴证报告等 2011-03-15

江苏新民纺织科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 会审字[2011]3379 号 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 中国·北京 会审字[2011]3379 号 内部控制鉴证报告 江苏新民纺织科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称 “贵公司”) 管理层编制的与2010 年12 月31 日财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司为报告披露之目使用,不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为贵公司2010 年年度报告披露的附加文件,随年报一起披露。 二、管理层的责任 按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法 规的要求,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有效性是贵公司管理层 的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司内部控制有效

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