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广联达软件股份有限公司年度内部控制自我评价报告广联达软件股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的有关要求结合公司内部控制制度和评估方法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司年度内部控制有效性进行了自我评价一重要声明建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督经理层负责组织领导公司内部控制的日常实施公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对报告内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司内部控制
广联达软件股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
广联达软件股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关要求,结合
公司内部控制制度和评估方法,在内部控制日常监督和专项监督的基
础上,我们对公司2015年度内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董
事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控
制的日常实施。
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存
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