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Ernst Young Hua Ming 安永华明会计师事务所 Level 16, Ernst Young Tower 中国北京市东城区 Oriental Plaza 东长安街1号东方广场 No.1 East Chang An Avenue 安永大楼16层 Dong Cheng District 邮政编码: 100738 Beijing, China 100738 电话: +86 10 5815 3000 Tel: +86 10 5815 3000 传真: +86 10 8518 8298 Fax: +86 10 8518 8298 内部控制审核报告 安永华明(2011) 专字B07 号 中国太平洋保险( 集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了中国太平洋保险( 集团) 股份有限公司( 以下简称“贵公司”)董事 会于后附的《中国太平洋保险( 集团)股份有限公司2010 年度内部控制自我评估报告》( 以 下简称“评估报告”)中所述的贵公司2010 年12 月31 日与财务报表相关的内部控制。贵公 司董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规定,对2010 年 12 月31 日与财务报表相关的内部控制的设计和执行的有效性进行了自我评估。建立健全合理的 内部控制系统并保持其有效性、确保上述评估报告真实、完整地反映贵公司 2010 年 12 月31 日与财务报表相关的内部控制是贵公司管理层的责任。我们的责任是对评估报告中 所述的与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据中国注册会计师协会颁布的《内部控制审核指导意见》进行的。 在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价评估报告中所述的贵公司于 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制设计和执行情况,以及我们认为必要的其他程 序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵 循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为,于2010 年 12 月31 日贵公司在上述评估报告中所述的与财务报表相关的 内部控制在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》的 有关规范标准建立的与财务报表相关的内部控制。 1 A member firm of Ernst Young Global Limited 内部控制审核报告(续) 安永华明(2011) 专字B07 号 本报告仅供贵公司2010 年年度报告之目的使用,未经我所书面同意,不得作其他用 途使用。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 吴志强 中国注册会计师 朱宝钦 中国 北京 2011 年3 月25 日

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