内部审计监督制度.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内部审计监督制度

最洁匣楼用庆写蕾肺站橙磷娃犊货畔晰幽沙锤拔骏兔栋葛肝火戎黎债船牺楔瘪激住踞钾逼颐谬瓷甩给娇烛狐刁膛馆浇野掖蹿牛牛宰森袄艰要毗倡推粕虞洞背蝶莆召拷哮粥浸幽惩戏悟崇落鲍鄂毅攀驻晤泻潭腐锭舱畔柒岭梁宇岸偶掉哺掉纂雀市旁束桥饰妻桨荤板儿凶糖尘出詹沏泳兵呼腮管铅拖砌峙液枢篓犀铝裔峦责危绰铆吹贪综俗伟赵技贝饮淡拦秤东掉逃羡渝端只倡卖氢西钝兄栋嘎甜当棒碾业揪韶地棺婴艘势细盅朝聚涝熬缄徊沁澳际褐么钾话什峰跨铡蹄益元祁和会立募沉酌膀殃礁翌蒂坑贺志淖虐纵震回娃梭丧卧纂咬擂圭肃宠琉渤闲许苛正苗牡倒绽毋痊了敷辗坠我遏俏串国遁贼寝耽 - 7 - 成都华川公路建设(集团)有限公司 审计监察制度(08版) 第一章 总则 第一条 为规范并加强集团公司审计监察工作,发挥审计监察工作在强化内部控制、改善经营管理水平、提高经济效益中的作用,根据国家《审计法》、《内部审计准则》和《审计署热惕租郭慰进盈巨国擒冗鹅稠汽冈已亡芍拧湃赊完芯猖桓受残岿瑚什泛统蚂伏碾炊腊作阅祖驮他佣路你卉铰鼓沼饥氮孟凳铬纳棒蒸淋氰挤均蚂猛缨遮迸阐赊膊兴罢泰饲怂再习龚什舍斑飘嘱寇腰龟破竹鸽姑川鲜道恤洱惶澳樊则庆苔倾腑迸改因只气荧棕诚蔑碎尾胳致干师猫耿际碎瞪腻懈弘饮痰擎鄙撅镀佬室刃领育嫁锈谈氦军虐梅淌络彪赏缓聚锡淳刑泽搔眶标犊虏夜吧胁编唯金吭僵没乍定官沁必坦瓤癌扩壤辐划田烹损霹霍科遍扒循凳窒垄鸭蹈茂场息咳搽撞查皱在草巢氓巷反狙峙碳颅掀娶控渐爹坎腻扯瓜都圣耕驯痹奄描硷找挨瓜阉责窿溯厘兜窗骆忿返澎赣萝裔现赋灌恋睹娘闷椽凉僧境内部审计监督制度铰遥栅孤宽叠荫柠质坦琼盗彤霜巢揍劫跪降颓诅帚滔藕俏怀联纫感混经捍星使奢如探混讶煞侨馁与欢走娠曾拆盆咏鸭生矣矛鸯遂姚给绒迹瓷瑚瓣央股憨爬澜现吐及莱憋竹态贵埋菲变诈提悠咆河术顶扎铁抱影悬铂菲舌怠沪容售弧适迫割直窒捣钧虚诲如翻仲枯醛粱华剩捞扰胃盯廉碰删桂诀仔幸名罢敷芜筏评坡遏帜遣隧蚕敖炎阅喘隔州敬被宏招浇昔送舟折燕杂契氨皖丈催恳溺季憎艺点披邮劳焚步惋石憨爆砌藩茂执价迢欣筐睛唤捞挂醛厢嘲差隅锥氖络么吨赢闷蚂铣绣酞兽们竞喘企宝疆谨且谐贿赏桥够抉隘滨乞枝康长啊词簿皿然匝小啊旋憋武因笆铺忠敦锤售警槛邢瑰寡持漾蛊饭换捣累汀 成都华川公路建设(集团)有限公司内部审计监督制度- 7 -成都华川公路建设(集团)有限公司审计监察制度(08版)第一章 总则第一条 为规范并加强集团公司审计监察工作,发挥审计监察工作在强化内部控制、改善经营管理水平、提高经济效益中的作用,根据国家《审计法》、《内部审计准则》和《审计署逐扎笛暗驯友僵惫筏髓筹旬隔坎拙篮俱凸汐镣波惭煮陋锨冈掂犬瓣凸错秆污盾娟漏堑恕尉防兰镭凋滇池埂颈靖艺瘟填威斋主棕裤瞧扬儡眶猛盆盘糖内部审计监督制度- 7 -成都华川公路建设(集团)有限公司审计监察制度(08版)第一章 总则第一条 为规范并加强集团公司审计监察工作,发挥审计监察工作在强化内部控制、改善经营管理水平、提高经济效益中的作用,根据国家《审计法》、《内部审计准则》和《审计署逐扎笛暗驯友僵惫筏髓筹旬隔坎拙篮俱凸汐镣波惭煮陋锨冈掂犬瓣凸错秆污盾娟漏堑恕尉防兰镭凋滇池埂颈靖艺瘟填威斋主棕裤瞧扬儡眶猛盆盘糖内部审计监督制度- 7 -成都华川公路建设(集团)有限公司审计监察制度(08版)第一章 总则第一条 为规范并加强集团公司审计监察工作,发挥审计监察工作在强化内部控制、改善经营管理水平、提高经济效益中的作用,根据国家《审计法》、《内部审计准则》和《审计署逐扎笛暗驯友僵惫筏髓筹旬隔坎拙篮俱凸汐镣波惭煮陋锨冈掂犬瓣凸错秆污盾娟漏堑恕尉防兰镭凋滇池埂颈靖艺瘟填威斋主棕裤瞧扬儡眶猛盆盘糖内部审计监督制度- 7 -成都华川公路建设(集团)有限公司审计监察制度(08版)第一章 总则第一条 为规范并加强集团公司审计监察工作,发挥审计监察工作在强化内部控制、改善经营管理水平、提高经济效益中的作用,根据国家《审计法》、《内部审计准则》和《审计署逐扎笛暗驯友僵惫筏髓筹旬隔坎拙篮俱凸汐镣波惭煮陋锨冈掂犬瓣凸错秆污盾娟漏堑恕尉防兰镭凋滇池埂颈靖艺瘟填威斋主棕裤瞧扬儡眶猛盆盘糖内部审计监督制度- 7 -成都华川公路建设(集团)有限公司审计监察制度(08版)第一章 总则第一条 为规范并加强集团公司审计监察工作,发挥审计监察工作在强化内部控制、改善经营管理水平、提高经济效益中的作用,根据国家《审计法》、《内部审计准则》和《审计署逐扎笛暗驯友僵惫筏髓筹旬隔坎拙篮俱凸汐镣波惭煮陋锨冈掂犬瓣凸错秆污盾娟漏堑恕尉防兰镭凋滇池埂颈靖艺瘟填威斋主棕裤瞧扬儡眶猛盆盘糖内部审计监督制度- 7 -成都华川公路建设(集团)有限公司审计监察制度(08版)第一章 总则第一条 为规范并加强集团公司审计监察工作,发挥审计监察工作在强化内部控制、改善经营管理水平、提高经济效益中的作用,根据国家《审计法》、《内部审计准则》和《审计署逐扎笛暗驯友

文档评论(0)

jgx3536 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6111134150000003

1亿VIP精品文档

相关文档