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- 2017-07-09 发布于上海
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曲靖市国税系统内部审计存在问题及对策 研究
摘 要
党的十八大报告中提出推进权力运行公开化、规范化,健全质询、问责、经
济责任审计等制度。经济责任审计作为内部审计的重要形式,充分说明了内部审
计工作的必要性和紧迫性。就国税系统来看,内部审计工作归财务部门管理,目
前还无独立的审计机构,专职审计人员也未完全落实到位。如何在新形势下,更
好地发挥内部审计“服务大局、促进规范、提高质量、防范风险”的职能作用,
不断探索内部审计工作的新思路,推行审计工作转型,为税收中心工作保驾护航,
成为包括曲靖国税系统在内的全国税务系统面临的重要课题。
本文主要是采用文献研究、实证分析、比较研究方法,以曲靖市国税系统内
部审计案例为例,针对曲靖国税系统内部审计现状,找出当前曲靖国税系统内部
审计工中所存在的诸如管理与运行机制不恰当、工作人员素质无法满足工作的具
体需求、内部审计结果不准确,监督机制不完善四个大类 10 个方面的问题。并
提出改进和完善曲靖市国税系统内部审计工作的对策,一是建立注重风险管理的
科学的运行机制;二是改进内部审计现有的工作模式;三是构建起切实有效的职
员培养机制。
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