石料企业财务管理制度..doc

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石料企业财务管理制度.

分公司财务管理制度 分公司财务是公司一财政事务及资金活动的执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:  编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。  遵守国家颁布的会计准则、财经法规,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。   设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。  利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。?   ??一、基本原则 ????第一条?经办人为审批事项的直接责任人,对该事项承担直接责任。 ????第二条?审批人为审批事项的决策人,对审批事项承担决策责任。 ????第三条?公司经理应对本公司全部审批事项承担决策责任。 ????第四条?任何审批事项应包括经办人签名、财务部门复核、部门负责人签署审核意见、公司经理签署审批意见。 ????二、资金收支流程 ?? ???? 第一条? ?? ??第二条? ???? 第三条? ???? 第四条? ?? ?2.?资金支出 第一条?乾元因生产场地与财务会计距离较远,允许出纳留30000元作为临时备用。5000-10000元如应以电话方式与主管领导联系,确认款项的支付,事后补签意见 ?? ??第二条?司机运费的结算:统计员和出纳员每月月底汇总出代垫运费汇总表,1-5日 第三条?生产加工费的支付应由生产部提前造出付款计划经分公司经理同意,集团领导审批后,财务按计划支付,款项支付后出纳员必须及时索要相关收款手续转交会计。(购进柴油时必须经磅房过磅,开具过磅单,经生产部长及经理审核签字后方可到会计挂账)。 第四条?机制砂加工费的支付应提前造出付款计划经分公司经理同意,集团领导审批后,财务按计划支付。对于计划外的支付应按借款审批程序经集团领导签字后支付。款项支付后,出纳员必须及时索要相关收款手续转交会计。 第五条?工资的发放:每月10日前出纳员必须将考勤表上交给会计,会计依据考勤表及生产产量编制工资发放表,经分公司经理签字并报集团通过后发放,发放工资时由出纳员从会计处提取现金发放。 ?第六条? 第七条?辅助材料、维修配件、办公用品的采购必须事前向分公司经理请示。凭保管验收入库单审批报销。 第八条?零星采购(零星费用、临时借款、办公用品、食堂用品)开支经相关责任人审批,总经理签字后由出纳员直接报销,当天及时将票据转交会计。 第九条?车辆维修费及汽油费管理制度   ?公司车辆维修保养由统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取的方式结算;?   ?车辆的易损备品备件由统一安排采购。需用时应办理领用手续,并由建账予以核销使用;?   ⑶?车辆加油由公司指定地点统一加油,加油应填写加油明细表,写清公里数、车号、司机姓名。 第十条?需上交的各项税费由会计编制,各项申报表到各机关缴纳。 财务支出审批流程 ?经办人——财务部审核——总经理审批——集团分管领导审核意见——董事长审批——财务部核准支付。 ?财务部门的审核及报表职责 ?l、财务人员在办理财务审核工作时,应依照有关公司规章制度的要求,对审核事项做出通过、有条件通过、不通过等决定。 ?2、每月制定付款计划。 ?3、资金收支 ? 第二章 过磅及统计对账有关程序及规定 一、出货过磅 ?1、现金销售的发货,财务人员收款后,下书面通知单,司磅员接到书面通知单后方可过磅,才可以通行。 ?2、预收款销售的发货,财务人员收款后书面通知磅房该客户可以提取石料的规格及数量,司磅员发货超出规定数量由其本人承担。 ?3、石料赊销的发货,司磅员必须接到总经理书面通知(必须注明收料单位、地址、联系人、石料规格、单价、运费、赊销数量)才可以发货。 ?4、所有提货车辆必须经磅房过磅 ?5、本公司委托送货的车辆提第一车石料时,过磅员必须留下司机的身份证复印件、行驶证复印件、联系电话及第一车提货欠条(注明提货规格及数量)。从第二车提货 ??6、司磅员每天早上八点将 ?7、门卫每天早上八点将出门联按照车牌号归类汇总上交统计员,做好交接签字记录。 8、车队司机每天交班后,上交前天的运费票,收票员收

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