- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
质量管理体系内部审核管理制度.
1.目的:通过内部审核及时发现和纠正质量管理体系存在的问题,并持续改进,保证质量管理体系有效运行。
2.范围:制度对公司质量管理体系各要素进行审核做出了规定,明确了相关部门的职责,适用于对质量管理体系的内部审核。
3.依据:
3.1.药品管理法律、法规及相关规定。
3.2.《药品经营质量管理规范》及实施细则。
4.责任:
4.1.质量负责人负责组织对质量管理体系进行内部评审。
4.2.质量部具体负责实施质量管理体系内审工作。
4.3.各部门协助开展内审工作。
5.内容:
5.1.概念:质量管理体系内审是指公司在规定的时段内,对照《药品经营质量管理规范》及相关法律法规、公司自身管理要求,对公司质量管理状况进行全面的检查与评审,以核实公司质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性,从而不断改进。
5.2.质量管理体系内审的分类:
5.2.1.年度内审
5.2.2.专项内审、
5.3.质量管理体系内审的时间:
5.3.1.年度内审:在下一年的年初即一月初进行。
5.3.2.专项内审:当公司质量管理体系发生重大变化时应适时进行专项内审:
5.3.2.1.组织结构、药品经营范围、库房发生重大变化时;
5.3.2.2.当国家有关法律、法规和规章有较大改变时。
5.4.质量管理体系评审的内容:
5.4.1.组织机构及人员资质情况;
5.4.2.岗位职责履行情况;
5.4.3.质量体系文件;
5.4.4.业务流程;
5.4.5.设施设备配备管理情况。
5.5.直调经营模式
5.5.1.在直调经营模式下,相关评审内容按实际情况进行增减调整。
6.文件修订记录:
文件名称:质量管理体系内部审核管理制度 文件编号: ZD-SMP-003-02
第 2页 共 2 页
类别:质量管理制度 质量管理体系内部审核
管理制度 第 1 页 共 2 页 起草:
日期: 年 月 日 审核:
日期: 年 月 日 批准:
日期: 年 月 日 颁发部门 质量部 分发至:质量部□营销中心□财务部□ 人事行政部□ 实施日期 2014年07月28日
第 1页 共 2 页
文档评论(0)